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老师您好 公司一般纳税人 买了一辆车,抵扣了部分税额 还有一部分没有抵扣 现在处置了 卖了10万元 请问这个要报增值税吗

2025-03-28 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-28 09:10

销售的时候按13%计算销项税就行,进项正常抵扣

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快账用户8234 追问 2025-03-28 09:11

但是这个是二手车发票 没有增值税呢 是不是手动计算 之前的进项税怎么搞 这个销项税要交吗

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齐红老师 解答 2025-03-28 09:12

那个是按无票收入处理,适用13%计算销项税就行

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快账用户8234 追问 2025-03-28 09:16

之前的进项税呢

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齐红老师 解答 2025-03-28 09:17

之前的进项税正常抵扣

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快账用户8234 追问 2025-03-28 09:46

那这个申报增值税的时候 不需要转出吗

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快账用户8234 追问 2025-03-28 09:46

还是直接申报 销售收入 这个正常做账不是收入呢 是清理资产

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齐红老师 解答 2025-03-28 09:50

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入金额       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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销售的时候按13%计算销项税就行,进项正常抵扣
2025-03-28
你好,按照10万元来计算增值税,是需要交纳的,属于销项 如果有进项也是可以抵扣的
2025-04-30
你好,你抵扣过的话就是按照13%来交税。
2024-07-29
同学,你好 按照13%缴纳增值税
2024-07-31
被告增值税不需要做进项转出,只是销售的时候需要开发票按正常13%税率
2023-05-29
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