你好,按照财产租赁收入。

请问老师,实收资本什么时候交印花税呢?
老师企业所得税季度报表减免所得税额本年累计金额这要填写么?
新成立的公司不享受附加税,印花税减半吗?人数也就10人以下,这不就是小型微利企业吗,那城建税,教育费附加,地方教育税附加,不应该减半的吗?
生产企业出口退税,已收外汇80%,报关出口,是否可就这80%部分申报出口退税(企业没留底税额,要做免抵交附加税,就是想在截止日期前申报完)剩下20%部分怎么办,等收到外汇在申办?估计要好几年之后?或者可不可以整单都逾期申报,需要怎么操作
老师所得税季度表为啥有这个?
老师你好,经营租赁*汽车租赁,经营租赁选择其他有行动产经营租赁服务,是吗
二月份的总分类账,预付账款,本月合计,本年累计怎么算的
麻烦找一下郭老师回复
请问老师,新的企业所得税申报表,已发生实际支付工资,这一栏包含支付上一年的工资吗?1月支付的上一年12月工资;
想作废外地预缴申报的增值税,是登录当地电子税务局,在哪里作废
老师,您看一下我同事发我的这个文件。这里面说是按照工资薪金来申报缴纳个税
你支付的是租赁费,你们签订的是租赁合同, 国家税务局的回复
老师,公司需要代员工申报缴纳财产租赁个税,那员工去税局代开车辆租赁发票,就不用缴纳个税了吗?员工去税局代开车辆租赁发票,需要缴纳些什么税?分别怎么计算缴纳?
你好,你看下你事务局那边收取了没有啊?如果已经收取了,你就不用代扣代缴,没有收取的话,肯定需要你代扣代缴增值税1% 不含税的金额×1%。 附加税等于缴纳的增值税× 6% 个税4000以内的-800)×20%
老师,增值税要按照1%来收取?合同里面约定,公司每个月支付员工车辆租赁费800元,是按照含税的来签还是不含税的来签?员工去税局代开发票,税款是需要员工自己承担吗?
对的是的,按照不含税,含税都可以签订。 个人自己承担
老师。一般是按照含税的签还是不含税的签?
都可以,反正开发票都是按照你合同的,你不含税的金额写的是800,那他不含税的金额给你开800。如果是含税的是800,那就含税的填写800就是。
老师,那合同里面签含税或者不含税的,有什么区别呢?含税的话,难道就是企业来承担开票的税款?
说的不是一回事你可以填写含税的金额,然后写上税率。还有一种方法是填写不含税的金额,写税率,然后付款的时候包含着含税的金额。我们不考虑税点,我们这边所有的,不管开不开发票,没有税点一说。你即使不要发票,也是一样的价格。
你拿不定主意的话,就填写含税的金额。
老师,那私车公用协议里面,车辆租赁费,不管含税还是不含税,税率我写多少?
税率是1%,增值税税率1%。
老师,私车公用协议里面,我约定车辆租赁费,每个月含税金额800元,那员工每个月只需要缴纳增值税:800*1%=8元,附加税:8*12%=0.96的附加税?个税是免的
你好,附加税的税率不对,附加税的税率是7%减半。