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老师,您好!我老板服务公司调整去年12月账务,暂估收入及结转成本,可以只更正财报及所得税报表吗?增值税及印花税可以今年开具后再申报吗?会引起税务稽查吗?没有无票收入,因结算问题只是晚开具。

2025-03-29 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-29 14:02

您好,不可以的,增值税和所得税收入不一样,需要更正申报24年增值税申报表的

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快账用户7455 追问 2025-03-29 14:04

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-03-29 14:05

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您好,不可以的,增值税和所得税收入不一样,需要更正申报24年增值税申报表的
2025-03-29
同学您好,1、都应该做在今年的这个月, 涉及到以前年度收入和成本的话,通过以前年度损益调整科目,或者您使用的是小企业会计准则的话,您可以直接用利润分配——未分配利润
2022-02-27
同学您好 如果账套不改凭证而仅更改报表,这种做法是不规范的,可能会导致后续更多问题。 从正确的会计处理角度来说,所得税计提应该按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额,在符合税法规定的基础上准确计算应纳税所得额后计提所得税。 但由于你们已经进行了年报调整并补缴了所得税,这种情况下如果不调整账套凭证而直接改报表,容易造成数据混乱和不一致。建议与税务部门沟通,说明实际情况,尽量采取规范的会计处理方法,调整账套凭证以确保财务数据的准确性和连贯性。同时,应重视税务合规,避免类似瞒报收入的情况再次发生。
2024-08-30
你好,以反结账修改的,修改了去年的数据,你申报给税务局的也得修改。然后你年财务报表也是按照修改之后的来做,你之前是错误的,修改成正确的,没有问题可以的。没有收入就不会有成本,你把这个成本修改了。
2023-05-23
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

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