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老师,我们是建筑企业,2023年给一个项目的甲方开了150万元工程服务的纸质版专票,因为当时计价金额有误,对方现在要求我们作废红冲,我们本月只开了120万元销项出去,如果作废红冲的话,3月份的增值税报表上收入就出现负数了,请问一下这种情况可以正常提交申报表吗?

2025-03-31 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 09:49

你好,你红冲之后,再开正确的专票金额,应该还是正数销售金额

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快账用户1904 追问 2025-03-31 09:50

150万元就是当时多计的金额,作废红冲以后就不会再重开了

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齐红老师 解答 2025-03-31 09:52

那个可以正常提交的,有真实的合理的理由红冲就行

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快账用户1904 追问 2025-03-31 09:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-31 09:58

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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