没事的,直接做到3月就行
老师,你好!3月份有一笔费用支出已付钱,但没有发票,说第二天就能给发票,但由于种种原因这月才给我发票,但3月份我已经做凭证借:管理费 贷:现金,并已出财务报表申报税了,没做预付,这月收到发票账务怎么处理
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
比如我们送货的是2月26日的情况,然后我们我们都是25号结账,26号的就直接推到3月份的帐单,这样的情况财务上的处理,还是做到3月份的收入里面吗
老师好,我接了本账,前一个会计做账做到四月份后就没有做下去了,后面几个月都是没开票的,她四月份后的申报都是根据3月份的财务报表申报的,我要怎么调整
老师,公司工资表给财务这边是延后一个月的,比如说:3月份的工资,4月份发放了,但是5月份工资明细表才给到财务这边,所以财务可以申报在3月份里嘛?还是只能什么在4月份里?
老师你好,请问无形资产怎么按月摊销
老师,如果公司没有实际经营,工商年报的资产总额怎么填写
老师好,我公司签了一个三方协议我公司把一辆货车抵给b公司,b公司又卖给c公司,协议金额是12400元,但是我公司看到的二手车市场开的二手车销售统一发票金额是12000元,我现在是不是还要再开一张税率13%的普票,这个金额应该是多少呢
你好,一个私人,内账,先是收了预收账款,借现金10000,贷预收账款-私人10000,后面出了一个结算单时25850,结算单里不包含预收的10000,结算单这里要显示一下,要怎么作账呢?
老师你好,我开发票开了5张,为什么报税的时候少一张发票,我查了也是开了5张,但是对方也是只收到4张,那一张发票我去哪里能查到
老师 公司员工开自己车出去办事回来报销的油费计入什么费用
2022年小规模免增值税,那么我们做确认收入的会计分录怎么做呢,
您好老师,我们是外贸企业,现在有部分内销,进项税额可以勾选21年度的进货发票进行抵扣吗?
老师,资产负债率如何计算,如何调整,谢谢
老师你好,长投,成本法、权益法下,发行股票换取长投的交易费用都是冲减资盈利吗?长本法不是计入管理费用?权益法下不是计入长投入帐成本?