你好 1. 你3月已经做了费用 和现金的分录了 。 那么你现在 也就是5月取得了发票 如果发票金额 和你3月做账的费用金额一致的 你直接把发票附3月凭证后面就行了。 5月不需要单独做账务处理的

老师,你好!3月份有一笔费用支出已付钱,但没有发票,说第二天就能给发票,但由于种种原因这月才给我发票,但3月份我已经做凭证借:管理费 贷:现金,并已出财务报表申报税了,没做预付,这月收到发票账务怎么处理
老师,请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入,但是我做管理费用了,6月份报税的时候根据开票金额强制提交了,相当于我账面没有做主业务收入,但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回,但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢?
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
一般纳税人没有进项,增值税和所得税怎么办
我们出口退税被驳回了,现在那张发票不能抵扣了,税务要求转内销,然后补交增值税,不能抵扣怎么办哪?
老师,我们返聘了一个国企退休的职工,麻烦问下现在个税汇算清缴会把2个公司的工资合并交税吗
商贸公司把产生的销售佣金开票计入咨询费,我说不合适,老板非要说其他公司都这么操作的,问我怎么样变通计入咨询费?
老师您好北京公司转股线下去税务交纸板资料需要股东们的身份证原件吗,要复印件就行吧
老师,个体户经营所得汇算清缴时,个税可以扣除子女养老吗
老师,公司有一个兼职司机,然后想用公账转给他,那他是不是要交个税,我们要跟他签什么合同,不交社保的那种,
老师,请问残保金怎么计算?谢谢!
老师,请问有工会的每月工会经费怎么计算?计提分录是什么?谢谢!
老师,个人取得离职补偿金18万,假设上年度职工月平均工资是1万,针对该笔补偿金需要缴纳多少个税?
老师,发票日期是这月的,直接附在3月凭证后面可以吗
你好 可以的 算是补发票给你们