补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税

汇算清缴补交的税,怎么写分录?老师
老师,补缴去年税款,企业汇算清缴会计分录怎么写
@向阳老师回答,其他老师不要接了,否则差评,汇算清缴所得税补缴分录计提和补缴怎么写。
老师,汇算清缴补缴税款,分录应该怎么写?
老师,汇算清缴后需要补缴企业所得税需要计提吗?计提的分录是怎么写
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报
个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师是小企业会计准则
你好,你可以借利润分配未分配利润,贷,应交税费,应交企业所得税。 然后再交纳就可以了。
就是不用进以前年度损益调整这个科目对吗
你好,是的,就是这样子。
谢谢老师的指导
你好,不用客气的了。