您好这个图片可以看懂吗

(2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) 请问什么时候做这个分录,麻烦老师回答,谢谢
@郭老师,在吗?前些天问你的问题,生产型出口退税说必须增值税有留抵才能退税。 1.但是我不理解申请退税时怎么会那么巧那月就会有留抵呢? 2.听讲取当期“留抵税额”与“免抵退税额”较小者作当期应退税额,则免抵税额=免抵退税额-应退税额。老师能解释一下免抵税额和免抵退税额的区别吗?我都搞晕了感觉
老师好,我们首单退税没有下来,在申请备案跟首单退税期间又出口了好些单,现在税局要求我们把目前手上报关单的应退税额,免抵税额写清楚,写个情况说明, 我们24年总共出口2000人名币,在有足够多进项,退税率是13%的情况下的情况下,我们免底退是2000*013=260,吗?那免抵税额是多少呢?
老师请问下,抵税时销-进=20,退税额200×0.13=26,那这个月退税怎么算呢,有免抵额吗?麻烦知道的老师回答下感谢
老师请问下什么情况下会产生免抵退税额2000,退税额0,免抵税额2000呢?麻烦知道的老师回答下感谢
老师,12月暂估了电费计入制造费用了,1月份补进来的发票比暂估的金额少了24596.4,这个要处理怎么处理
老师,业务员开自己的车出差的通行费,开到公司抬头,进项税能抵扣吗?怎么做才能避免税务风险呢
2026年申报个税2025年全年的工资40000怎么申报不产生个税
老师。这个用知识产权做实缴资本的话每年要交多少的税 按什么来算 怎么交
个体工商户第四季度申报有误,可以自己在电子税务局更正申报吗?更正申报后会产生什么后果呢
你好,想问下去年支付的房租,今年提前退租了,今年收到部分退款应该怎么做账
听说分包不可以开专票是吗
车间用的梯子,买来直接计入什么会计科目?
老师,最近发现前任会计25年3月一张发票品名A开成了B(2个品名极相似),客戶估计也没有注意到,实际A进价售价均小于B,现在跨年了要怎么处理呢?谢谢老师
有票需要做进项转出 怎么做的呢
不对,不是我要问的
您可以根据业务或者申报表截个图来看一下
发不过来
我看一下哦,然后再给您解答
真的是看不清楚呀,同学。