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老师你好!我问下,我厂与供货商合作购锯未,总计金额442万元,我厂己预付340万元,还欠102万元尾款没付给供货商,其中,100万元,要计付4%利息,2万元,下月还给供货商,问欠的100万元,怎么做分录?

2025-04-03 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 09:45

借原材料贷, 银行存款340, 应付账款102 借财务费用利息贷应付利息2

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齐红老师 解答 2025-04-03 09:45

支付的时候借应付账款贷银行存款100

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快账用户5619 追问 2025-04-03 09:56

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-03 09:57

不用客气,工作愉快

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借原材料贷, 银行存款340, 应付账款102 借财务费用利息贷应付利息2
2025-04-03
你好 ;   要有委托付款书盖章的 这样   供应商要去冲你公司往来科目的 
2021-11-24
你好,选择第一种的,质量有问题的情况下,一般都是全额开发票,然后再开一个销售折让的3万。最后的收入也是按照7万。
2023-03-08
你好;   1. 要么就是   先开票给 你全额开; 然后再开红字发票来冲; 你按照红冲后的 金额来做成本  ;2. 要么就直接票扣; 这样就可能 价格低一些的  
2023-03-07
会计利润的计算是 5100-3500-130-1200 20-160=130 折旧纳税调增金额15-(60-4)/4=1 业务招待费扣除限额60*60%=36 5100*0.005=25.5纳税调增60-25.5=34.5 新产品研发加计扣除75%纳税调减60 商业保险不可以扣除,纳税调增10 财务费用纳税调增100-60=40 营业外支出纳税调增1 20=21 应纳税所得额的计算是 130 1 34.5-60 10 40 21=176.5 应交所得税176.5*0.25=44.125
2022-04-29
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职称:注册会计师,税务师

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