你好 ; 要有委托付款书盖章的 这样 供应商要去冲你公司往来科目的
您好 我这边咨询下我们公司的业务模式是供应商直接和客户签订合同付款的时候也是客户直接付款给供应商。我们公司作为中间商就是在客户给供应商付款的时候得到返佣比如说是几个点的佣金。我们到时候再开票给客户收回货款。这样子我们需要签订怎样的协议说明呢
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
你好! 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款,我们也欠供应商B的货款,客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元,其中一万多是付给我们的货款,剩下的是他们付给供应商 B的货款,请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B,还是这个协议不应该我们来出呢?该怎么处理呢?
老师,请教一下,我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中,并且当时支付给了供货商账户货款,然后这单货供货商算我们进货的,开给我们发票,我们也付款了,现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗?供货商不打款到我们账户,只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少,我这边咋做账呢
老师, 我们有家供应商A,我们是付给A公司货款的 ,现在B公司是A公司的旗下公司 ,现在A要委托B收我们几个月的货款, 委托书也盖章了, 问题是我们账做的是A公司, 现在付款给B公司了, 怎么做账呢?几个月以后我们还是付款给A公司的这种情况, 该怎么把B公司账做进去呢?
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字
你好!是我们的出给客户还是供应商呢?
你好; 你出给供应商那边。 你要让供应商把你的 往来给冲了。
这个往来怎么做账冲销呢?
你好 ; 不是有 委托付款书吗 ? 用这个来冲
不应该出给我们的客户吗?因为是他们替我们付款给我们的供应商,我们出给供应商的话我不是很理解,麻烦老师讲解一下
你好 ; 供应商那边是你欠款了。 你出具让 客户 代付给 供应商冲你的往来 ;
好的,这个科目怎么做呢?
你好; 比如 借 应收账款 -某客户贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借 库存商品 ;进项税贷应付账款- 某供应商 ; 借应付账款-某供应商 贷 应收账款-某客户
谢谢。已经理解了
没事的; 希望能帮到你i;