同学,你好 1.是的 2.按照本次开发票的数量来红冲之前的暂估
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
老师,去年有一个产品对方没开票,一直都是暂估入库和暂估结转的成本,现在开票了,比如现在开票金额是15元一台开票了10台,之前暂估的是15元一台估计了100台。1、现在入账就按照开票金额数量入库对吗?2、红冲之前的暂估是按照本次开票的数量来按照当时暂估的没太金额来冲入库和成本吗?比如之前估计的15/台总计100台也就是1500元,现在收到10台的票就按照15台来冲10台,对吗
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
本次开票的金额和暂估的不一样不用管对吗?只要用本次发票数量去按照当时暂估每台的金额冲吗?比如当时是每台15元估计了100台,现在收到10台发票,也就是10乘15来冲,是这个意思吗?
同学,你好 是的,你来了多少,之前红冲也冲多少。金额红冲是按照当时的暂估金额红冲
好的老师,追问一句哈,客户公司帮忙找临时工费用2000块钱,给我们开了发票,入什么科目呢?临时工帮我们弄得产品的一个加工还是衔接的,就只有这一次
同学,你好 主营业务成本
可以入销售费用吗
同学,你好 可以的,按照你们公司的情况入
好的,老师企业所得税暂估成本或费用,一般是在计提增值税附加税后暂估,还是在月末结转后暂估,还是在计提增值税前暂估呢
同学,你好 月末结转前暂估