您好,三月和四月都要做账的
老师您好,我在3月份开了一张电子普通发票,结果在4月份给冲红了,能做作废4月份冲红的发票吗,客户已经在3月份报了发票了
本月收到3月份供应商开的的电子发票,已经抵扣,发现金额开错,3月份的账我要怎么做?红字发票是4月份开的
3月份已经用了的进项票,4月份还可以作废吗,怎样操作
公司预交电费 3月份忘了领发票 发票开在了4月份 3月份的电费怎么做账
老师好,3月份就餐的餐费,当月忘记扫码开具,在4月开具成功了,但是显示的是4月的日期,这电子发票还能记账在3月份吗,谢谢。
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
供应商开材料发票一定要备注项目名称吗?
费用分割单可以入账后。年底可以抵企业所得税吗
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,老师,我办税务清算的时候足够检测显示这样,要怎么处理
每张进项成品油发票都需要进行成品油用途勾选吗,不勾有没有影响
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,请问A公司欠B公司1000万的款,现在B公司注销了,这笔款要怎么平账呢
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/
我报增值税这个收入呢
3月先申报,4月再抵减当期的收入和税费
为什么我现在什么3月,第一季度差这个税款,税费多这个数
是的呀,因为你是4月作废的呀,3月肯定要交
我现在税务算的数比我算的数差这一张发票
这个也是正常交税的,你申报就可以
我计提的数比实际了的多啊
怎么会多了,这个是4月作废的,
你可以再对下发票,可能是别的错了
同时都含着这个作废发票,就差这个税款
你是不是选错时间了,你要选3月,不能选四月的