你好,不能计入到3月了,发票日期是4月的 3月确认未开票收入 4月此笔业务确认开票收入 同时确认未开票收入 负数
老师好,停车实际发生在12月份,但是1月才扫描开具的停车费电子发票(发票日期在一月份),但是发票上有汽车12月进出的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师好,高速通行费实际发生在12月份,但是1月份才开具了通行费电子发票(发票日期在一月份,能抵扣税额),但是发票上是12月进出高速的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师,我们单位4月份车辆维修费160元(对公转账),7月份打电话说发票开错了,要把4月份开的160元发票要回去重开,金额没错,只是他自己的税率错了,不影响我的账。但是重开的发票就是7月份的了,我把重开这张发票放在4月份可以吗?用不用文字说明啊?感谢老师。
老师,我公司4月份购买了一部分办公用品,也办理了入库手续,但是对方没有给发票,我公司也没有做记账处理。但是对方4月份已经开具了发票,只是忘了送来。请问4月份开具的发票,5月份能入账并作为5月份的管理费用吗?谢谢
老师您好!四月份是小规模,五月份是一般纳税人,供应商在4月份开具了一张增值税电子专用发票,可是在5月份才给传过来,这笔业务在4月份记的是预付款,5月份应该怎么记,这张电子专票5月份可以抵扣进项吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
餐费是招待费,算管理费用或销售费用,不是计入收入
收到的发票,可以记账在3月,也可以记在4月 可以根据部门,比如财务部的计入管理费用-招待费 销售部的计入销售费用-招待费
老师您好,3月份就餐的餐费,当月忘记扫码开具,4月开具显示4月的日期您是说可以,这张发票可以记账在3月份吗,是吗
可以记在3月的,报销的是可以的,4月开好发票附在3月的报销凭证后面就可以