您好,这个上月有没有余额了?
老师好,科目余额表里应交的增值税比实际少(实际是正确的),要是补提的,借方应交税金(转出未交增值税),贷方应交税金——未交增值税,这样的话,借方不是又有余额了吗
年末了,应交税金-增值税-转出未交增值税贷方有余额是什么情况。
老师您好,应交税费—应交增值税为借方余额,这个一般是啥情况呢?实际已经没有未抵扣的了。
结转本月销项税进项税时: 借:应交税-销项税 1500 贷:应交税-进项税500 应交税-转出未交增值税 1000 其实我这里应该是贷方进项税时600,转出未交增值税是900, 本月应交增值税: 借:转出未交增值税1000 贷:未交增值税 1000(我的未交增值税应该就是900) 现在我的未交增值税贷方有余额,其实应该没有余额,我应该怎么调整这100
请问账上应交税费贷方有余额,实际是没有未交的税款了,这余额账务怎么处理?
老师这个怎么查缴费了没
老师你好!10天前给其他单位开的收款票据丢失了怎么办?
老师好,建筑公司申报印花税,能不能开出去的票全部申报建设工程施工的印花税,开进来的票申报买卖合同的印花税呢?
老师这个是什么意思,有点搞不懂
个人卖照片用不用交税
客户是做房屋租赁的,采购的床、橱柜家具什么的,记什么科目合适呢?
您好!老师麻烦问一下我印花税是按照价款来交还是价税合计金额缴纳
老师我们第二季度有收入,但是4-6月一点成本票也没有,申报第二季度税后,会被查吗?应该没事吧,就折磨一次
季度企业所得税,比如第一季度利润累计50万,总以前年度亏损弥补以后不用交所得税了,第二季末累计利润30万,也是从以前年度亏损弥补,那么我这两个季度一共从亏损里弥补了80万吗?我总感觉哪里好像不太对,怪怪的感觉…第二季度末其实累计数啊
老师,水电费怎么分摊到每一个产品上
有的老师
以前会计吧简易征收的税金和可以抵扣部分的税金结转都做到未交增值税里面了
但实际现在我也没有需要缴纳的增值税
这个你要先查下原因,如果实在查不到,只能调账
调帐的话怎么处理
这个转到营业外收入就可以了