你好,你是一般纳税人的吗?三级科目是哪一个?

老师您好,应交税费—应交增值税为借方余额,这个一般是啥情况呢?实际已经没有未抵扣的了。
老师您好,小规模应交税费—未交增值税余额在贷方, 现在分录做借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 这样做一笔分录就好了,还是要其它补充,应为银行存款没有真实付款呢
老师,我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的,但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况),不知应该如何调账?
您好,老师!一般纳税人,期末留抵税额9000,已经结转到应交税费—未交增值税借方余额,税务局留抵退税9000,没有缴回,应该怎么做账呢
老师您好,有个问题请教。我是如果销项大于进项的话,我做了应交税费-应交增值税未交增值税的贷方,然后计提时候做的借:应交税费-应交增值税未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 想请问的是如果销项小于进项,是不是不做分录,可是不做分录的情况下,会导致应交税费-未交增值税的余额有误,请问实际分录应该怎么做呢
去年漏提了所得税费用,今年直接做所得税费用,我申报季度所得税,这个数据要去处理吗
朴老师,上月有个产品入库的成本高了,这个月出库核算成本发现的,现在想调整这个成本,怎么处理?金蝶KIS版本的
税务清税注销的时候提醒强制监控说是有税收违法行为,但是也没有签收文书,一般这个会是什么情况ne?
郭老师接下,郭老师接,涂料生产销售的大气污染未直接排放,且小于正常排放值,还需要核定环保税吗,零申报需要在哪里备案吗? 消费税的VOC也小于420,是零申报吗,零申报需要在哪里备案吗?
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
是一般纳税人,应交增值税下面分别有,进项税额,销项税额,进项税转出,转出未交增值税
那你看下具体的哪一个有余额转出未交增值税借方吗?
你在整理余额之前,先把你的进项、销项、进项转出,分别结转到转出未交增值税里面。
进项税额转出这个科目是贷方余额,这个要转到哪里去吗?
你好 转出未交增值税。
但是转完还是借方余额的
你好,具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗?那你看一下你实际是不是有留底。
实际没有留底,不太理解老师说的这个:具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗?
你看一下你的销项进项,进项转出还有没有余额,如果没有的话,你核对下每个月的销项进项,进项转出本期发生额。
把销项和进项都结转了,没有余额了,肯定是转出未交增值税的余额有。
可以理解了,但是找不出问题。我再看看吧
谢谢老师
好的,你可以再查下你申报的和你账上做的是不是有做错的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快