你好,你是一般纳税人的吗?三级科目是哪一个?
老师好,科目余额表里应交的增值税比实际少(实际是正确的),要是补提的,借方应交税金(转出未交增值税),贷方应交税金——未交增值税,这样的话,借方不是又有余额了吗
老师好,正常情况下收到发票还未入库,借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款,但是公司做的是借应交税费-应交增值税(进项税额),贷应交税费-待认证税额,但我们实际上已经认证抵扣了,这样做的话,实际报税跟账目是不是不一样的呢?
老师您好,应交税费—应交增值税为借方余额,这个一般是啥情况呢?实际已经没有未抵扣的了。
老师您好,小规模应交税费—未交增值税余额在贷方, 现在分录做借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 这样做一笔分录就好了,还是要其它补充,应为银行存款没有真实付款呢
老师,我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的,但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况),不知应该如何调账?
你好老师,我今年购进一批货很大量,单独租了仓库,发生大额仓储费,这批货买家项目拖到明年才接受,结算之前发生的仓储费可以明年结算时再进费用吗
房开企业在报送增值税报表时,土地抵减的销项税额报在增值税报表的哪张附表啊?
现在实缴注册资本金需要验资吗?
老师,我们25年1季度小规模504万,超了500万了,9月26税务局通知了,我们在6月30调增过4季度的增值税,所以我不知道,这种情况,我们10月变更一般纳税人,需要补缴4到9月的增值税吗
老师,我厂新建啤酒厂,设备正在安装调试,没正式生产,但是老板从外地购进成品酒销售了,筹办期不能有损益,该咋办?
以前工资5000元刚涨工资到6000社保需要调整吗?怎么调整这样是调整几个月
收到的高新技术奖励的钱 汇算清缴需要纳税调减吗
老师,小规模月度不超 10免税,是不是包含普票和专票的销售额
老师你好,想问下公司员工给另外一家公司干活,公司会结算单我们公司,之前是计提的公司多的冲销售费用,那销售费用不够充的也就是小于了这个金额到时候怎么处理呢?
老师好:想了解下,增值税一般纳税人,辅导期管理办法,现在还适用吗?实际操作层面,还有预缴增值税的说法吗?
是一般纳税人,应交增值税下面分别有,进项税额,销项税额,进项税转出,转出未交增值税
那你看下具体的哪一个有余额转出未交增值税借方吗?
你在整理余额之前,先把你的进项、销项、进项转出,分别结转到转出未交增值税里面。
进项税额转出这个科目是贷方余额,这个要转到哪里去吗?
你好 转出未交增值税。
但是转完还是借方余额的
你好,具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗?那你看一下你实际是不是有留底。
实际没有留底,不太理解老师说的这个:具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗?
你看一下你的销项进项,进项转出还有没有余额,如果没有的话,你核对下每个月的销项进项,进项转出本期发生额。
把销项和进项都结转了,没有余额了,肯定是转出未交增值税的余额有。
可以理解了,但是找不出问题。我再看看吧
谢谢老师
好的,你可以再查下你申报的和你账上做的是不是有做错的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快