你好,你是一般纳税人的吗?三级科目是哪一个?

老师您好,应交税费—应交增值税为借方余额,这个一般是啥情况呢?实际已经没有未抵扣的了。
老师您好,小规模应交税费—未交增值税余额在贷方, 现在分录做借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 这样做一笔分录就好了,还是要其它补充,应为银行存款没有真实付款呢
老师,我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的,但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况),不知应该如何调账?
您好,老师!一般纳税人,期末留抵税额9000,已经结转到应交税费—未交增值税借方余额,税务局留抵退税9000,没有缴回,应该怎么做账呢
老师您好,有个问题请教。我是如果销项大于进项的话,我做了应交税费-应交增值税未交增值税的贷方,然后计提时候做的借:应交税费-应交增值税未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 想请问的是如果销项小于进项,是不是不做分录,可是不做分录的情况下,会导致应交税费-未交增值税的余额有误,请问实际分录应该怎么做呢
老师,4月补缴了20年和21年的印花税,分录应该怎么做呀
老师请问,法人私人转账到公账上的款要备注什么。公账上的款转到供应商的公账上用采购商品备注什么。
供应商注销公司,4月正常对账,5月的没交的货这两天会交货过来并提前完成对账供应商才肯让我司拉回模具。货款还是按月结天数支付。 不对账不给我模具拉回。请问怎么办呢
@董孝彬老师,老师,你好,请问个体户经营者交了个体经营所得税,季度和年度的,怎么入账啊,要冲未分配利润吗
个体户营业执照五个月,发票月额度 10 万, 开了四次十万以内发票,有个合同 65 万 申请额度调整,需要什么材料
请问合同是100元,发票是100元,收款99元,怎么处理
阿里巴巴国际站提现的时候平台发的抵扣提现手续费的抵扣券,这个要如何入账,需要确认收入吗
劳务公司,找的人身份证报的个税,现在这个人投诉了,怎么处理
在别的单位兼职,只能代开发票,按劳务吗
捐赠支出怎么做分录?
是一般纳税人,应交增值税下面分别有,进项税额,销项税额,进项税转出,转出未交增值税
那你看下具体的哪一个有余额转出未交增值税借方吗?
你在整理余额之前,先把你的进项、销项、进项转出,分别结转到转出未交增值税里面。
进项税额转出这个科目是贷方余额,这个要转到哪里去吗?
你好 转出未交增值税。
但是转完还是借方余额的
你好,具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗?那你看一下你实际是不是有留底。
实际没有留底,不太理解老师说的这个:具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗?
你看一下你的销项进项,进项转出还有没有余额,如果没有的话,你核对下每个月的销项进项,进项转出本期发生额。
把销项和进项都结转了,没有余额了,肯定是转出未交增值税的余额有。
可以理解了,但是找不出问题。我再看看吧
谢谢老师
好的,你可以再查下你申报的和你账上做的是不是有做错的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快