未开票收入的账务处理 确认未开票收入时 当企业发生未开票收入时,按照会计准则的要求,需要确认收入并计提增值税销项税额。账务处理如下: 借:应收账款(或银行存款等,根据实际收款情况 ) 贷:主营业务收入(未开票 ) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 ) 这里的 “主营业务收入(未开票 )” 金额是不含税收入,计算方法为:未开票收入总金额 ÷(1 %2B 适用税率);“应交税费 - 应交增值税(销项税额 )” 金额 = 不含税收入 × 适用税率。例如,企业申报的未开票收入总金额为 11300 元,适用增值税税率为 13%,则不含税收入 = 11300÷(1 %2B 13%)= 10000 元,销项税额 = 10000×13% = 1300 元。会计分录为: 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入(未开票 )10000 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 )1300 后续开票时 当企业后续对之前的未开票收入进行开票时,需要先冲减之前确认的未开票收入,然后再按照正常开票收入进行账务处理。 首先冲减未开票收入: 借:应收账款(红字 ) 贷:主营业务收入(未开票 )(红字 ) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 )(红字 ) 然后按照正常开票收入处理: 借:应收账款(按实际客户明细 ) 贷:主营业务收入(按实际开票金额 ) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 ) 例如,之前确认的 11300 元未开票收入,现在分 3 家客户开票,分别是 A 客户 5650 元、B 客户 3390 元、C 客户 2260 元。冲减分录为: 借:应收账款 - 11300 贷:主营业务收入(未开票 ) - 10000 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 ) - 1300 正常开票分录为: 借:应收账款 - A 客户 5650 借:应收账款 - B 客户 3390 借:应收账款 - C 客户 2260 贷:主营业务收入 10000 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 )1300 二、开票时明细处理 关于明细的记录 开票时,需要按照实际的客户明细进行开票和账务处理。在记账凭证中,最好能够详细记录每一家客户的应收账款情况,以便于后续的账款管理和核对。 比如,在上述例子中,将应收账款按照 A、B、C 三家客户分别记录,这样可以清晰地反映每一家客户的欠款情况和业务往来,也方便进行应收账款的催收和对账工作。 特殊情况说明 如果企业的未开票收入客户众多且金额较小,在不影响财务核算准确性和税务合规性的前提下,也可以采用一定的简化处理方式。例如,可以将若干小额客户合并记录在一个应收账款二级科目下(如 “应收账款 - 小额客户汇总” ),但同时需要建立详细的台账,记录每一个小额客户的具体情况,以便在需要时进行核对和查询。

老师,我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录,借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费~应交增值税销项,然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润,现在是做10月分,我把9月未开票的也已经开票了,那10月份我应该怎么做分录呀
每月未开票收入都大于开票收入,统一一笔分录: 借:银行 600 贷:主宫业务收入400 应交税费——销200 本月开票收入大于了未开票收入。入账的时候未开票收入没有包住开票收入。 我以为的处理方法是在账上把这笔多的开票收入入账。 领导说申报时冲减? 问: 第一补一笔开票收入入账这个处理是对的吧? 第二领导说申报时冲减是啥?怎么冲?不明白什么意思?
1⃣️未开票收入,填在增值税申报表中的哪里?还是和开票收入一起填在免税额栏。 2⃣️附列资料表怎么填??
老师实际工作中的无票收入账 比如:无票收入当月销售额10000元,销项税1300元。款项已付 做账时: 借:银行存款 11300 贷:主营业务收入一未开票 10000 应交税费一应交增值税(销项税)1300 当月正常报税 到什么时候需要开票时做账: 借:主营业务收入一未开票 贷:主营业务收入一已开票 同时报税时附表一的(未开票收入)下的销售额填-10000元。 这样做账可以吗? 借
老师,应收账款确认收入需要再交增值税吗,比如这个月开票收入50万,但是主营业务收入有60万有8万的应收确认的收入,还有一部分是未开票收入,请问我申报增值税的时候应该申报多少呢
施工费,外面请人施工,纯劳务费,个人是不会开票回来的,这种情况如何统计成本
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。
我现在做25年的工商年报,然后上面有一个板块是税务要跳转到其他链接的,这个我选择了。已填写,暂不填写可以吧,然后我就提交了工商年报了。这样可以吗?还是说必须要把税务那个板块也填了?
我们收到保安服务费发票,但税率那里是打着3个*号是什么意思?税率是多少?为什么打着*号的?
郭老师,企业注册资本100万,已经实缴到资,100%持股,账上未分配利润是亏损150万,所有者权益是-50,没有固定资产和无形资产,现在转让股权要按哪个金额转让呢
资产负债表里的应收账款是负数,需要怎么调整?调报表?还是调账?麻烦老师给详细讲解一下
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?想听听其他老师的建议!!!
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?
表格里有名称和数值,怎么让这些名称和数值随机排列的
向个人借现金存入银行,可以直接做:借银行存款贷:其他应付款吗,中间省去现金会计分录
因为应收账款后面都跟了2级科目了嘛。然后我现在做账的话,应收账款后面会跳出很多科目。那我这个是自己在新增一个应收账款未开票这个2级科目还是就是把一家一家对应的写上去啊?
同学你好 一家一家写上去