您这个分录是简化合并后,缴纳社保的分录,如果做账要求不是很严格的话,是对的
计提和缴纳社保分录记错了怎么更正? 借:管理费用-社保 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 从2021年开始至2022年2月都是这样记的 2021年和2022年分别如何调整?
我交社保,做了分录是 借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬5451.25 贷银行存款5000 其他应收款社保451.25 这样有没有问题
老师,去年把社保的分录做错,错的:借:管理费用6056.54 其他应收款 2051.8 贷:银行存款 8108.34 对的:管理费用:5654.7 其他应收款2453.64 贷:银行存款8108.34 老师,今年我应该怎么调整?汇算清缴后才发现账错
去年会计分录做错了发放社保写成借方:管理费用社保其他应收款社保贷方银行存款今年怎么调整
公司执行总裁兼董秘权力大吗,公司什么级别?
老师,请问配偶的父母可以填专项扣除吗
公司执行总裁兼董秘权力大吗,公司什么级别?
老师好,工程项目名称是xx漫水桥水毁抢修工程,开票的时候备注信息项目名称必须要和合同名称一样吗?工程地点必须要备注清楚哪里至哪里的桥段吗?
老师,我们公司卖的产品9000元,款已收到。进货单子还没到我这里采购计入下个月了,这个我要先做收入,下个月再结转成本吗
以前年度错把还银行贷款利息,做成短期 借款需要做什么分录调整?
电费分割单什么情况下用
老师好,外贸企业确认收入都需要什么资料?
老师您好,我们公司订购原料合同付款都是我们公司,不过发货是发给老板名下的另一家公司,这个怎么账务处理呢
如果工资给某个员工算多了,且已经申报个税,要怎么弄呢
发放工资时,再冲回,做一个贷方 其他应收款—社保。不过现在一般都把个人负担部分写成其他应付款了