您好,意思是管理费用少记了吗?

2021年9月社保费已经计提,借管理费用,贷应付职工薪酬,实际扣款的时候做错了,还是借管理费用,其他应收款,贷银行存款了,要怎么调整。
去年有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款贷:银行存款,当时错录成了借:管理费用贷:银行存款,应该怎么调账,企业是亏损状态
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
老师,去年把社保的分录做错,错的:借:管理费用6056.54 其他应收款 2051.8 贷:银行存款 8108.34 对的:管理费用:5654.7 其他应收款2453.64 贷:银行存款8108.34 老师,今年我应该怎么调整?汇算清缴后才发现账错
去年做的借其他应付款10000贷银行存款10000今年发现做错应该是借管理费用10000贷银行存款10000,所以今年更改借以前年度调整损益10000贷其他应付款10000,借企业所得税10000贷以前年度调整损益10000,这样对吗
场地承包费发票开什么内容
老师,2015年12月公司买的房子1000万买的,现在要卖房子卖1900万,要交哪些税,怎么计算呢
朴老师,转让股权议价是怎么回事啊
老师您好,新公司小规模纳税人,一个季度才卖无票收入三万块钱,但是除了成本还赚两万块,需要交税吗?交多少税哪些税?谢谢老师
老师,有没有降低企业社保费成本方面的方法?
旅游的发票是只可以开普票吗
老师,买地自建厂房,土地摊销入了一部分管理费用的,一部分在建工程待摊投资,现在土地使用权结转摊销结转是哪部分?
你好老师 个体户需要工商年报没有联络员的电话怎么申报
老师,其他应付款一借一贷,现金流分开体现,还是为0,不体现
老师您好,小规模纳税人无票收入两万块钱一个季度,不需要交增值税吗
是的,其他应收款也对不上数了
借其他应付款(负数)贷以前年度损益调整(差额)借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润