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老师,去年把社保的分录做错,错的:借:管理费用6056.54 其他应收款 2051.8 贷:银行存款 8108.34 对的:管理费用:5654.7 其他应收款2453.64 贷:银行存款8108.34 老师,今年我应该怎么调整?汇算清缴后才发现账错

2023-07-17 01:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 02:09

您好,意思是管理费用少记了吗?

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快账用户6823 追问 2023-07-17 02:30

是的,其他应收款也对不上数了

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齐红老师 解答 2023-07-17 05:37

借其他应付款(负数)贷以前年度损益调整(差额)借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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您好,意思是管理费用少记了吗?
2023-07-17
你好 如果你们是遵循小企业会计准则的话   就 借:管理费用——公积金9600        贷:其他应收款9600
2024-01-15
您这个分录是简化合并后,缴纳社保的分录,如果做账要求不是很严格的话,是对的
2025-04-04
你好 是的    借 以前年度损益调整  -贷其他应收款-社保费    借  应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整  结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润 
2021-03-19
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