你好,具体的是哪一个?科目?是未交增值税贷方有余额吗?
#提问#老师!我6月计提的各种税钱,7月也全部扣缴完?应该说应交税费科目是平的啊?报表里为啥显示的资产负债表(应交税费是负数-0.01)啥意思?我看了下余额表怎么显示的进项税额多0.01是不是这里出了问题?应该怎么调整呢?
老师 企业是小规模 季度交增值税时减免了280元税控盘的钱 科目汇总表里则显示贷方余额280元 那么这个余额怎么用分录处理呢
老师,应交税费-应交增值税(小规模)贷方科目多了0.01,即:计提的比实际缴纳的多了0.01,分录该如何做?
老师,计提的增值税和实际的增值税,有0.01的差异,老师我该怎么做凭证冲销这个差额?实际比计提的多0.01
上期留底税额52380.54,在科目余额表应交税费-未交增值税借方余额显示。这个月产生销项53773.6,怎么做分录
就是二月份的,借方有余额0.01
借营业外支出 贷应交税费未交增值税