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老师,计提的增值税和实际的增值税,有0.01的差异,老师我该怎么做凭证冲销这个差额?实际比计提的多0.01

2021-10-24 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-24 22:06

同学你好!这个的话 借:主营业务收入   0.01       贷:应交税费-应交增值税-销项税额    0.01 

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同学你好!这个的话 借:主营业务收入   0.01       贷:应交税费-应交增值税-销项税额    0.01 
2021-10-24
学员你好,计提的多的话 借:税金及附加负数 贷:应交税费负数, 如果计提的少,分录都是正数
2021-10-24
你好,借营业外支出贷应交税费。
2022-04-12
你好,直接申报,将少交的0.01计入营业外收入就可以
2020-08-06
同学你好 多计提了还是少计提了
2021-02-26
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