你好; 你本期就只有销项税 用这个留底进项税抵减是吗

申请了留底退税,我怎么做账,我账上目前是应交税费进项税额借方余额,未交增值税也有余额
上期留底税额52380.54,在科目余额表应交税费-未交增值税借方余额显示。这个月产生销项53773.6,怎么做分录
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
科目余额表上,转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03,应该怎么做调整分录
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
是的,但是我的应交增值税-销项,期末有贷方余额27717.26
你好 ; 借销项税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷 应交税费 -未交增值税
之前买税控盘的费用,在减免税额期末余额处产生了借方余额,导致我应交税费科目的余额是440.22,我的账面算有问题的,要改吗
你好; 抵减即可 ; 你之前申报表里面报了 留底吗
有,目前申报表和账面未交增值税科目是一致的
你好; 一致的话; 就正常抵减即可 ; 账上处理下和你申报表保证一致的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价