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上期留底税额52380.54,在科目余额表应交税费-未交增值税借方余额显示。这个月产生销项53773.6,怎么做分录

2022-07-12 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 15:18

你好; 你本期就只有销项税   用这个留底进项税抵减是吗   

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快账用户2877 追问 2022-07-12 15:20

是的,但是我的应交增值税-销项,期末有贷方余额27717.26

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:24

 你好 ;  借销项税    贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税;  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷   应交税费 -未交增值税    

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快账用户2877 追问 2022-07-12 15:35

之前买税控盘的费用,在减免税额期末余额处产生了借方余额,导致我应交税费科目的余额是440.22,我的账面算有问题的,要改吗

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:41

 你好; 抵减即可 ;   你之前申报表里面报了 留底吗   

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快账用户2877 追问 2022-07-12 15:42

有,目前申报表和账面未交增值税科目是一致的

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:47

 你好;  一致的话; 就正常抵减即可 ; 账上处理下和你申报表保证一致的  

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快账用户2877 追问 2022-07-12 15:52

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:57

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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你好; 你本期就只有销项税   用这个留底进项税抵减是吗   
2022-07-12
你好 一般是需要结转的 我这边给您找个例子 稍等啊
2023-01-12
您好,原来的50已在未交增值税里的是不,那今年的销项200,进项120,结转时分录 借:应交税费——增值税(销)200 贷:应交税费——增值税(进)120 应交税费——转出未交增值税80 借:应交税费——转出未交增值税 80 贷:应交税费——未交增值税80 这样转完之后,未交增值税的余额就是30
2025-03-07
二月份,借应交税费应交增值税销项税额 1000 贷应交税费-未交增值税1000
2025-02-11
1,这是一个过渡科目,你借方表示 有要交的增值税 2,表示 要交的增值税增加 3,表示 要交的增值税减少
2020-11-11
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