你好; 你本期就只有销项税 用这个留底进项税抵减是吗

请问应交税费——转出未交增值税的借方余额表示什么? 应交增值税——销项税额的贷方余额表示什么? 应交增值税——进项税额的借方余额表示什么? 三个都有余额该怎么做?
上期留底税额52380.54,在科目余额表应交税费-未交增值税借方余额显示。这个月产生销项53773.6,怎么做分录
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
科目余额表上,转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03,应该怎么做调整分录
1月份“应交税费-应交增值税-未交增值税”借方余额3000元(表明留底税额),2月份销项税额1000元,继续留底2000元。 问:“应交税费-应交增值税-未交增值税”这个科目2月份如何做账?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
是的,但是我的应交增值税-销项,期末有贷方余额27717.26
你好 ; 借销项税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷 应交税费 -未交增值税
之前买税控盘的费用,在减免税额期末余额处产生了借方余额,导致我应交税费科目的余额是440.22,我的账面算有问题的,要改吗
你好; 抵减即可 ; 你之前申报表里面报了 留底吗
有,目前申报表和账面未交增值税科目是一致的
你好; 一致的话; 就正常抵减即可 ; 账上处理下和你申报表保证一致的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价