6月计提的税种税钱,7月应该全部扣完,这样应交税费科目扣完全平账。再计提7月份应交的税费。报表中出现应交税费负数0.01元,说明少计提税费0.01元,补提0.01元税费平账。

老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
老师,请问一下,2019年3月因采购商品取得增值税普通发票,之前会计做了应交税费应交进项税额,那么到了2020年6月我接手的时候,科目余额表应交税费出现了贷方负数,资产负债表里面也是负数。现在应该如何调整呢
#提问#老师!我6月计提的各种税钱,7月也全部扣缴完?应该说应交税费科目是平的啊?报表里为啥显示的资产负债表(应交税费是负数-0.01)啥意思?我看了下余额表怎么显示的进项税额多0.01是不是这里出了问题?应该怎么调整呢?
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
小规模确认收入,无论季度有没有超过30万,都需要计提应交税费应交增值税吗
请问老师有最完整的新会计准则利润表模板吗?其他收益这个科目一般在利润表哪里列示?
老师,25年1月份申报24年第四季度的企税,当时所得税费用没有做计提,财务报表什么的都填了,但25年又去改24年的账务,把这笔所得税费用计提到24年了,这样就导致财务系统的净利润和税务系统的净利润不一致,这个该怎么更改啊?
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
计提社会保险费公司承担部分需要做账,个人承担部分如何处理
老师,增值税电子普通发票怎么下载
老师你好,我们是制造业,如果直接购入成品 ,倒卖,这个入原材料还是库存商品
老师,请问公司名下有车,现在想卖了,公司能直接开票吗,没有经营范围的
怎么补提分录?
这个看是什么税费,再进行补提
老师,你看我这图片是余额表
你这个我明白了,属于进项税申报时,少填写进项税额0.01元 账务调整是: 按税务申报数据调账 借:管理费用——0.01 0.01 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)0.01
管理费用什么科目呢?
借:管理费用——其他 0.01 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)0.01
哦!我记了个二级科目,管理费用/各种税费,可不可以
也是可以的。这个属于自行设置的二级科目