您好,您的意思是想按月计提是吗

老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
老师,我5月付了下半年房租6个月的12000,6月我就做借预付12000,贷银行12000,这个发票他说8月给我,那我每个月就借管理2000贷预付2000,等拿到发票我怎么写分录?
老师,我们 24 年 每个月按时付房租,但是 24 年的 房租发票 25 年 1 月才拿到,。我 24 年每个月做 借管理费用房租,贷银行存款。 这样对吗? 25 年收到发票我应该怎么做呢??
老师 我 22.23.24.25 都是用直线法折旧 25年12月本月的折旧 需要把前面500万以下固资 一次性折完 要怎么操作
老师,买货物没有数电票,手撕票还行么?一个朋友通过我们公司开票,没进项,给我一些手撕票
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
如果我不按月计提的话税务会不会查啊
现在一般不会,没人举报就没人查
还有就是汇算清缴时候是不是得补税
不用,你账上这么做了,就不需要调整,因为有发票
老师那比如今年八月我还有租赁费,我在正常提到每个月。可以吗?去年的就先这样可以么
可以的,可以从今年开始按月摊销入费用
那分录该怎么写呢
比如说再付款,借预付账款 贷银行存款 按月摊销 借管理费用 贷预付账款
老师,就比如说今年我八月付房租127000,发票也是当月回来的。分录就是借预付账款 贷银行存款 然后9月开始做摊销?借管理费用 贷预付账款?
是的,没错,是这么做的
老师,就比如说今年我八月付房租127000,发票也是当月回来的。分录就是借预付账款 127000 贷银行存款127000 然后9月开始做摊销?借管理费用 贷预付账款?
老师如果发票不是当月回来。我这几次的分录该怎么做
也是这么做,然后发票回来直接附后面就成
好的谢谢老师
老师如果24年租赁费我今年想继续摊销的话我汇算清缴是不是就得补税了
对,因为等于是去年的费用多了
那得补交多少税呢?
就得你调整出来的费用*企业所得税税率
好的谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢