你好 实际有业务的帐上不处理 虚增的需要红冲
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
老师去年年报暂估的发票没有收到,汇算时年报调增了,账务上是不是要把暂估冲掉,增加未分配利润呢
老师,我23年的暂估,今年头5月冲掉暂估未取得发票,企业所得税汇算我是23年汇算调增还是24年汇算调增啊
老师,去年暂估的成本今年汇算清缴前没收到发票,已经调增缴纳了企业所得税,账上是不是要把暂估冲回
可以看看每个月月末计提利息会计分录,了解怎么计算利息调整
现在有3个机会让我选, 一个是在日本做六休一。一天实际工作8小时。给老板开车。到手一个月35万日币, 另一个是我朋友介绍我回来累积工作经验,底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公积金和补充公积金。就是房屋租赁。 最后就是现在这个老板。但是是回国内的公司干活,每月5000税前,社保应该能正常交,公积金啥的没。基本周一到周五,偶尔出差去日本。 是你你会怎么选 麻烦会的老师详细解答一下 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 咔咔老师 都不要接手
代扣代缴所得税为什么不是25 %,不是有机构有联系吗
老师你好,咨询下个体工商户核定征收的,开票每个月也没有超过45000,但超3W情况下,是需要交什么税,还有我1季度总共开票就几千块钱怎么个人所得税就扣税486呢,到底我怎样才能规避每个月不交税呢?
小规模转一般纳税人之前小规模没有到报税期的税怎么申报
A公司投资B公司120万,印花税150元,不是重大影响,小企业会计准则,请问分录分录
通讯费如何能做到管理费用。通讯费不是福利费
请问下收到股东以外的投资,怎样做会计分录
这道题的意思是什么,不懂这道题问的是啥
老师好,咨询下:集团公司内部公司之间的分红免税再投资 这个模式,可以介绍一下吗?
就是24年暂估的,没有取到票,做调增了,那这笔业务还在的,还是没收到票,那今年是不是还得暂估?
你好,实际有这笔业务继续挂着暂估就行。
那如果25年还没取到票,汇算时需要再调增吗?
你好,不需要的,因为他没有影响2025年的所得税