是的,没有签有偿租赁,就做纳税调增

你好,老师,我家是21年8月份成立得,目前没有收入,只有一些费用,有租车费,招待费,加油费,正常都有发票,钱都是法人拿的,公司12月31日之前,没有给报销,那我是正常进费用,贷方其他应付款就可以吧,这些费用是今年都给报销了,我再报汇算清缴,还是怎么样呢?
老师您 好,请教一下,公司员工开自已私家车出差,加的油费,通行费,报销时,做账是做应付职工薪酬-补贴,要是入补贴的话,通行费是可以抵进项的,那分录是借:管理费用-津贴 应交税费-进项 贷应付职工薪酬-津贴 这个分录有问题吗
老师你好!我司是一般纳税人开了电费普票给小规模企业,发票不含税金额1000,税额130,开出发票的账务处理是借:其他应收1130贷:其他业务收入1000,销项额130,代支付电费时,借:其他业务成本1000,进项额130贷应付账款:1130,这样对吗?就是他是小规模没有抵扣,我现就那个税额130这个数不平,应该怎样做?
请问老师,公司员工垫付费用为公司办理业务,比如销售部差旅费,行政部的业务招待费或者其它一些日常费用,没有取得发票,以费用报销单附加收据、付款截图来财务报销,财务以公户转到员工个人工资卡上报销的方式,涉及到了公转私,这部分无票支出,次年汇算清缴时纳税调增,会有什么税务问题吗?
老师,早上好!油费报销一事,您看这样与老板说可以吗?1、与员工签订私车公用协议,明确责任划分,写明使用才付租金,月租看老板意思,可以50-100元,员工每月报销时写租金收据。租金怎么支付?是与油费发票报销时一起支付,还是计入工资中列车补名字一起发?这两者对公司的账务如何处理?税务上有什么差异?如果计入工资一起发放,个税是一样的申报吗?3、与油票一起报销发放——借:**费用——差旅费,贷:银存,申报税务时要注意啥?与工资一起发放——按加入租金后的应发工资计提分录与申报个税。老师,请您看看
请问老师,其它应付款,挂账时间太久了,起码10年了,这种情况应该怎么办?怎么才能平账
员工的加油费做到差旅费分录怎么做,然后这部分是不是不用缴纳个税和其他纳税调增
上个月的发票品名开错了,导致与她们的报关单上的品名也不一样,而且合同和出货单不一致,就是少了几个字,现在作废重开,对我们有影响吗?
请问老师,购车印花税,按裸车交还是含保证费,保险费那些
还短期借款现金流量表选什么
老师你好,房产中介需要申报印花税吗
老师,我现在在的这家公司,连锁母婴店小规模,有一个主管负责税务方面,没有纸质凭证,我今天给他店里报账,都是用的照片做原始凭证,全部没有票,这样会有问题吗?费用支出都是几十百来块。的有20/30笔
我单位6-9月的,每人每月300元的高温补贴,需要报个税吗,它算福利费还是算工资啊
老师,麻烦咨询一下,就是上月材料暂估入库,已全部结转成本,次月如何冲销,主要是二级科目怎么处理
老师您好,公司为小规模纳税人销售眼镜商店,由总公司和分公司组成。 总分公司企业所得税合并在一起由总公司申报,请问计提的时候总分公司如何计提?交税的时候总分公司交完以后往来科目如何 2026年2季度总公司394.77分公司428.35之,如何计提
现在是一些费用都是私户付款的,发票开的公户信息。老板请客,员工差旅费,这些可以都入账?后期调增?
有发票的业务,跟公司直接相关的就可以正常税前扣除
是和公司相关,就是这个款项没有通过公户付款,可以入账吧
是的,可以做账税前扣除的