同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 增值税不用补,增值税在做收入的时候就已经做到里面了
老师,你好,想问问,我这里有一家公司,他现在缴纳了2016年和2017年的增值税,产生了滞纳金,我现在想缴纳这笔税款,但是账上 没有计提当时的这两个税款,想问问现在我要怎样把这个税款补进账上?我不懂怎么做分录,麻烦老师帮看看,[玫瑰]
老师您好,我公司是小规模纳税人,(2022年4月30日 我做了一笔缴纳2022年第一季度增值税的会计分录: 本来正确的分录应该是:借:应交税费-应交增值税-销项税额2403.84元 , 贷: 银行存款2403.84元 由于当时选科目的时候看错了:把会计分录写成了:借税费-未交增值税2403.84元,贷:银行存款:2403.84元,请问我现在该怎么修改这笔会计分录呢?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了,但是2025年发生销售退回,冲红其中发票15元,请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开),我12月份时已经计提附加税,借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方,1月份的红冲,税款也退回公户了,请问一下冲红导致附加税多计提,该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师你好。我们是小规模纳税人,24年四季度需要交一笔增值税,但是没计提,现在看到25年1月的流水,这笔税款已经支付。现在要做补提增值税、附加税和发放的会计分录,请问相关分录怎么做呢?谢谢!
你好老师,我们和A公司合作,他们买药品负责配送、搬运等等,我们提供的是仓库和资源,协商的每笔交易总金额扣8%,比如买给医院100万,从100万里面扣8%出来剩余部分打给他们,这种怎么算亏不亏?@朴老师
老师,我刚刚去找税务局因为建安税务报表预警导致,导致锁盘,现在开不了票,真的是疑难杂症啊,税局都搞不清楚,我要怎么办
老师,未实现内部交易损益第一年无论顺流还是逆流都是用当年实现的净利润减去那个交换差额吗?
郭老师您好,灵活就业和职工社保,退休后待遇有什么不一样
你好老师,我想问一下公司买的个人的二手设备没有发票,怎么做
变更股权需要缴纳哪些税
老师 500万元以下设备器具一次性税前扣除(包含车辆吗)
老师,课堂有没有关于跨境电商的课程啊,可以发一下网址吗?多推荐几个老师的课,谢谢
老师,我去公司做会计,都需要老板买啥?
与集体签订的土地租赁合同,需要缴纳印花税吗?为什么
增值税没做,没以前年度损益调整这个科目
同学,你好 那就用利润分配-未分配利润
同学,你好 那你收入怎么做的,分录发一下??
之前会计做的,做收入的时候做到了应交税费里,但她又把所有的转到营业外收入去了,因为小规模没超30万,平时不需要交增值税,上季度开了专票她忘记了,所有税费都结转了。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(小规模纳税人专用)100 借:应交税费(小规模纳税人专用)100 贷:营业外收入100
同学,你好 就是有专票 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费(小规模) 借:应交税费(小规模) 贷:银行存款