您好,增值税不用计提,直接计提附加税就成
老师~小规模纳税人一个季度销售额小于30万~所以免交增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、地方水里基金~ ①所以不交增值税的分录是: 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入 政务补贴 对吗? ②根据增值税计提了附加税: 借:营业税金及附加 贷:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 由于免征:还要做分录: 借:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 贷:营业外收入 政务补助 是这样吗?不交增值税还需要集体附加税吗?还是照样计提再转到营业外收入?
老师好,月底有未交增值税账务处理 结转应交未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 那增值税附加税需要计提吗? 还是缴纳时直接:借:税金及附加-应交城建、教育附加、地方教育附加?
尊敬的老师,能解惑下吗?房开企业季报中特定业务填写 每月已计提增值税附加税,于下月缴纳 借:营业税金及附加1000 贷:应交税费一城建税/教育费附加1000 借:应交税费一城建税/教育费附加1000 贷:银行存款1000 土增税分录 借:长期待摊费用-预交土增税17500 贷:银行存款17500 假设毛利10%,特定业务填写公式 预收款➗1.09✖️10%➖预交的税金及附加(17500) 这里的预交的税金及附只需要减了交土增税的部分,不需要再减增值税附加税部分。因为土增税未转入税金及附加科目,不在损益里面,而增值税附加税已经计提在营业税金及附加科目,它已经在损益里面了。这样理解正确吗?
老师问下,去年2022年5月认证了一张做的管理费用-福利费发票,进项税690.26抵扣了,想在这月做进项税额转出,不去更改之前报表,去年交了企业所得税522.02元,9月申报时候纳税申报表上进项税额转出填写690.26,9月本来要交增值税37000,37000+690.26, 分录:1、借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 贷:应交税费-未交增值税690.26 2、借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)690.26 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 3、 计提附加税 借:税金及附加690.26*0.12 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-地方教育费附加 4、计提企业所得税:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 这个所得税金额怎么算。老师帮我看下这样做可以吗?
老师月末增值税的账务处理怎么做账?您看下面的分录是这样吗 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 问题1:如果进项多,有留抵的进项还用月末结转增值税吗? 问题2:月末结转到未交增值税,只是针对进项和销项两个明细吗,如果其他增值税三级科目也有余额,需要结转吗? 问题3:问什么要做这样的结转,月末我直接根据进项销项的差额,直接结转到应交税费-未交增值税,可以吗 麻烦老师按顺序回答,谢谢,辛苦
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
计提附加税算利润的时候要减去的
那我4月份做这个账时,还需要做上下个月需缴纳的增值税吗?为什么增值税算利润的时候不需要减掉?
四五分做账的时候做缴纳增值税的
因为增值税不影响损益的