首先核实前期申报的收入、成本数据及账务,分析应纳税所得额为负的原因,确定本期正确申报数据,然后登录电子税务局填写申报表,注意核对税款所属期及累计金额,处理好系统提示的异常问题。同时,建议梳理规范三家公司账务,确保税务申报准确合规

21年初刚接手一家公司的账,老板把公司转过来的时候,有税控盘,对方账也没给。旧的基本户注销了,从新开的户,可以查看电子税务局,增值税企业所得税有申报。小规模纳税人,我查看了电子税务局,公司转给我们前三个月,季度报表,资产负债表,利润表都为0,19年年报所有数据也都为0,18年前才有数据,我21年接手建账起初全是0开始,这样合理吗?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师
A公司是一家商贸公司于2020年7月成立的,因一直没有谈成业务所以都是每月做0申报,做账成本只有每月支付的少量租金,因都是老板自己名下的房产。但从2024年11开始接到业务,需要在12月开具增值税专用13%发票给出口贸易公司退税,因之前没有想到会突然有个订单,所以取得的进项发票和费用发票有限,,请问这个可以补计提之前的工资和租车费用吗?
我们单位ABC三家账做到了一起,因为是同一个老板,报表也是一起做的,但是开票以前一直是A公司开的,之后突然从B公司给对方开,季度申报时BC之前全是零申报,因为开票从B公司给对方开的,之前的会计申报B公司时企业所得税申报收入按开的发票金额记录的,成本我没看明白从哪里弄的,应纳税所得额是负数,应交所得税为0,今年我开始申报B公司企业所得税,显示之前的有金额,请问我怎么申报呢?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
不太明白,我们公司的财务报表ABC三家全做到了一账财务报表上,一直报的是A公司的税务申报,就因为B公司开出一张发票,她就在应交所得税里填出收入,成本,利润总额,现B公司没有业务,企业所得税怎么申报呢?
问题是报表就一张A公司报表
小规模纳税人
同学你好 按利润表上的数据填写
按A公司财务报表里利润表填到B公司吗?因为之前她申报的企业所得税,她就只是按照B公司开出的发票填的,后面她也是一直按照开出发票的金额一直延续的,我按哪个公司的报表利润填,我们只有A公司报表
同学你好 不是呀 自己的数据填写自己的报表
那这个就一张报表呀,做的账也一起做的,我怎么办,得梳理分开吗?那得弄到啥时候,我这个月就要申报B企业所得税,来不及哇
这个不能一块做 是两个公司哦
申报印花税里的买卖合同,没合同就按实际业务的价税合计金额申报,实际业务是单位开的发票还是单位收的发票
同学你好 单位收的发票
别的单位给我们开的发票?不对哇,不是我们销售出去给对方开的发票吗?
1—3月我们销售后给对方开的发票
就是你们开出去的发票
我之前查百度说印花税买卖合同金额,只记开出去发票不太准,这是卖的出去的,不是还要记采购入的吗?我这样申报可以吗?
买和卖都要交的哦
那销售后开出去的不是卖的吗?买的怎么算
买的就是你们购进的
公司注册商标花出去5000元,合同写的商标注册代理合同,印花税里缴纳什么?
发票开的是知识产权服务
同学你好 这个业务不交印花税