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老师现在碰到一个问题,我在申报企业所得税汇算清缴的时候,那个营业收入上面显示说跟增值税申报的那个金额不一致。不一致是因为我们处置了一辆固定资产,然后差额就是那个固定资产开票的金额。我这个营业收入需要把固定资产开票那个金额加上去吗?

2025-04-10 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-10 13:31

你好,这里忽略提交吧,因为固定资产清理当时做的是这个。

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快账用户4854 追问 2025-04-10 13:31

就是他提醒的差异不用管,是吧?直接提交就可以了。

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齐红老师 解答 2025-04-10 13:31

是的对的,是这个意思。

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你好,这里忽略提交吧,因为固定资产清理当时做的是这个。
2025-04-10
你好,增值税收入和所得税收入不一致属于正常现象
2025-01-05
同学你好 这个不用再调增交所得税了 固定资产清理的时候是相当于收入的
2023-05-23
同学你好 你增值税里也加上就可以 所得税里也要加上
2023-01-03
你好,固定资产是按未开票收入申报的.固定资产清理后有收益是做在资产处置收益里.所得税的收入和增值税报表的收入是不一样的. 你自己备注一个差异说明就可以了.
2022-04-15
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