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小规模企业,24年4季度增值税未满30万,增值税的税金2元没有转到营业外收入,年度汇缴清算调增后没显示补税。25年还留在增值税科目怎么处理呢?

2025-04-10 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 15:17

你好,你汇算清缴调整是怎么样调的?你填到哪个地方的?

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快账用户5372 追问 2025-04-10 15:20

纳税调整表收入类的其他

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:22

你好,你们企业本身是亏损的对不对

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快账用户5372 追问 2025-04-10 15:23

是的老师

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:23

你好,如果是亏损的,这个没关系。

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快账用户5372 追问 2025-04-10 15:24

老师,25年还在账上怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:29

你好,你这个借,应交税费。贷,以前年度损益调整。

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快账用户5372 追问 2025-04-10 15:32

老师小规模企业不用这个科目,能否跳过呢

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:33

Yeah你用利润分配未分配利润。

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快账用户5372 追问 2025-04-10 15:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:35

你好,不用客气的了。

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你好,你汇算清缴调整是怎么样调的?你填到哪个地方的?
2025-04-10
你好,可以的,可以这么做。
2023-04-03
你好,这两个是都不需要调整的
2024-04-15
价税分离并计提增值税:借 “以前年度损益调整” 244.66 元,贷 “应交税费 —— 应交增值税”244.66 元。 补计增值税减免转入营业外收入:借 “应交税费 —— 应交增值税”244.66 元,贷 “以前年度损益调整” 244.66 元。 若 “以前年度损益调整” 有余额,结转到 “利润分配 —— 未分配利润”。 调整资产负债表年初应交税费、未分配利润项目,利润表上年营业收入、营业外收入项目。
2025-04-23
借:应交税费
贷:利润分配-未分配
2025-03-25
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