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老师,我24年12月收到12月至25年3月5日租金,我在12月份只做预收账款,报12月增值税时在未开具发票栏报增值税了,然后25年1月开发票了,我忘记在1月未开具发票栏填写负数冲12月在未开具发票栏报的增值税了,这样不是多缴了吗?

2025-04-11 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-11 12:37

对的是的,多交了增值税。

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齐红老师 解答 2025-04-11 12:37

你现在更正1月份的增值税申报表。

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快账用户9844 追问 2025-04-11 12:41

一定要在1月份更改增值税申报表了吗?可以现在申报3月份增值税申报里调12月份的负数吗?

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快账用户9844 追问 2025-04-11 12:42

老师,我要怎么做才不乱呢?经常是预收租金当月没开票,下月开这样自己经常乱

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齐红老师 解答 2025-04-11 12:46

对的是的,最好是这么做的。

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快账用户9844 追问 2025-04-11 12:51

在报3月份增值税时在未开具发票填负数行吗?

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齐红老师 解答 2025-04-11 12:51

你好可以 填写就行

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快账用户9844 追问 2025-04-11 12:55

税务那边不会有问题吧

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齐红老师 解答 2025-04-11 12:58

有问题 一旦查起来的话,你得自己解释才可以  我要求严格的,你的纳税义务必须在一月份调整,那就一月份退税,三月份的补税

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对的是的,多交了增值税。
2025-04-11
你好,填的金额是对的,但是这种你需要上门申报。
2025-03-17
你好,对的,是这么做的。
2021-02-03
你好,你的意思是12月未开票做了申报,1月份做了这部分开票申报吗?
2021-02-16
同学你好 这个正常的
2024-03-01
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