你好,你们公司的员工应该有人做过24年的个税汇算清缴了吧,你说的这个更正12月份的个税申报,能行么?不提示错误么?如果是小企业会计准则,适用未来法,可以不经过以前年度损益调整。

老师,请问1月份申报12月份个税时,可以多做一些工资吗?以年终奖的形式并入综合所得,然后也不需要工人自己交个人所得税。因为平时我们工资申报的低,才2800元,其余多出的部分是在账外老板给工人发 放的。我想12月个税多做一些工资成本,请问可行吗?多做的这部分工资必须也在对公账上发放吗?还是也可以以现金发放奖金的形式发放呢?
公司做工资时,报税了,但给老板看时,又会修改,比如12月工资做了报了税,但1月发放时年终奖1月才确定并且发放了,这样发的跟报的就不一样了,要怎么改?是更正12月申报,还是我在1月报税时加上,加上的话银行发放是在1月份,对不起来会有问题吗
老师好!上年度申报的个税,12月份的累计收入不是整 年度的累计数,在8月份终断重新开始生成的累计数,但1-8月的累计数加上9-12月的累计数与发放工资总额一致,是否会影响到年度汇算清缴,需要去税局进行调整 吗?
12月份计提年终奖,一月份个税已经申报,现在发现有的少报了,该怎么调整还能享受年终奖优惠,另外四季度所得税申报和会计报表需要重新申报吗,还是汇算清缴时报送调整过的申报报表,另外重新申报涉及滞纳金吗
1、申报个税,发现有两个员工去年入职时间不对,中间少报几个月个税,现在还能更正吗?如何更正入职时间,有没有影响? 2、年终奖有1W 合并报个税需要个税,(因为未满一年不扣除6万)怎么调整? 3、员工每月工资3500元,年终奖1W。
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
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老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
可以,而且已经进行个税汇算清缴了。完整的账目处理分录应该是怎么样的呢?
年终奖申报的期间需要间隔12个月,不太确定你是否能申报成功。如果是小企业会计准则,3月账务处理:红冲:借管理费用-工资(负数年终奖),贷应付职工薪酬-工资(负数),贷应交税费-应交个人所得税(负数);重做,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,贷应交税费-应交个人所得税。
您只的是3月份申报是否成功吗?目前能确定的是个税汇算清缴是成功了。按照您给的分录,各个科目其实发生额是相互抵消的,变动金额是0,对吧
是的,因为你12月已经有过申报记录了,没有超过12月,不知道系统能否通过。下面的那个问题,对的。