你好,账载金额填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方,若12月的次年1月发放,符合次年五月30号前发放,可在24继续扣除,如果1月份发放和12月计提不一致,需要调整,实际发放大于计提,调增差额,实际发放小于计提,调减差额
老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
企业所得税汇算清缴,职工薪酬,计提的我填入载账金额,应付工资计入实际发生,税收金额和载账金额填一样,因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
老师,企业汇算清缴,职工薪酬账载金额填的1-12月计提工资,12月是25年1月发放,汇算表格上的实际发生额是1-11月发放的工资额?
汇算清缴 账载金额是填应付职工薪酬贷方累计 实际发生额填哪个数?隔月发工资的,12月工资是25年一月发,但是一月发的金额和12月计提的不一样
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
实际发生额和税收金额各填哪个数
你好,实际发生额填实际支付给员工的现金和银行存款,税收金额和实际发生金额是一致的
实际发生额是填24年1月-12月发的对应的23年12月份-24年11月工资金额。 还是填24年1-12月工资金额(24.2月-25.1月发)
你好,实际发生额填实际发放是在24年2月至25年1月的工资总额