您好,带好这些资料去大厅申报(更正后的企业所得税报表(盖章)。营业执照、经办人身份证。情况说明(解释0申报原因,法人签字)。现在电子税务局限制造更正季报次数了

老师 您好 想问下 合伙企业的所得税的季报是在电子税务局里申报么 谢谢 刚刚在电子税务局没有看到 每个月都是申报个人所得税的 那是不是就不用报季报了
老师,这个季度有红冲,红冲数大于正常开票数,导致增值税申报表申报不了,税务局让增值税申报表填0。但是填零了企业所得税营业收入跟增值税申报表匹配不了。该怎么修改。
报企业所得税 资产负债表23年4季度报的全是零 但利润表填数据了 还交了6元所得税 我刚接手 1-3都发生业务了 一季度的资产负债表年初余额我填0还是据时报呢
老师,24年的增值税、企业所得税,都是0申报 现在刚补了报表,但是企业所得税电子税务局改不了2-3季度的数据,怎么办?
老师,请问修改了电子税局2024年的财务报表,要不要同步修改企业所得税的季度申报表?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我直接在第四季度,申报第四季度的数据,可以吗
您好,这个可以哦,4季度 的申报的累计就是全年的数据
但是1-3季度都是0哦
您好,那还是去大厅更正,我们本要交更多滞纳金的,现在都在4季度申报,滞纳金少了
我的报表是负数,也要滞纳金?
如果我1-3季度是0申报,数据都改在第四季度,按第四季度申报,税务局会稽查吗
您好,有没有增值税呀, 1-3都是0,还是有风险的,不太合常理
这个提示就是不能改的意思?
没有增值税,没有开过票,有取得发票和计提工资
您好, 是的,这个不能更正, 没有收入,都 是成本,那去大厅更正也没有税款
我离大厅远,不想去............过去不方便
24年4月成立的公司,1-3季度都没有开票。利润是负数
哦哦,新公司呀,就申报在4季度 , 我们的账清晰,又没有假的
好的,谢谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!