按不含税金额给对方 8 个点对我方更有利。原因如下:从支付金额角度按含税金额计算:合同金额 50000 元为含税金额,增值税税率 13% ,先算出不含税金额50000÷(1 %2B 13%)≈44247.79元 ,税额约为50000 - 44247.79 = 5752.21元 。若按含税金额给 8 个点,需支付50000×8% = 4000元 。按不含税金额计算:按不含税金额 44247.79 元给 8 个点 ,需支付44247.79×8%≈3539.82元 。显然,按不含税金额计算支付金额更少。从税负影响角度按不含税金额计算税点,后续计算增值税等相关税费时,能更准确反映实际业务涉及的税额情况,避免多承担不必要的税负成本 。 按含税金额给税点,相当于对税额部分也额外支付了 8% 的费用,增加了成本。
你好,老师。我想问下,我们有个租赁合同,签订是今年一整年的,现在还有3月份到6月份四个月的发票还没开,是开3个点的。然后我们是4月份从小规模正式更改为一般纳税人,现在对方要求我们按合同来,开3个点的发票给他,但是我们现在已经是一般纳税人了,开不了3了吧????还是说3月份的票可以开3个点给他,4-6月的开13个点了
老师,我们单位是建筑施工单位,供应商开给我们一张机械租赁发票,升降机带人工,税目为建筑服务,但是税率为3%,对方为一般纳税人,对方说他们是营改增前取得的机械,所以一直开具的是3%,但是现在的问题是,这个不属于有形动产租赁,而属于建筑服务,按理说他们不能开3%的发票,还是说我理解的有问题,请老师解惑一下,谢谢
老师,您好,这个合同里面不含税金额和税额是这样规定的,收了我们3个点的税款,但是实际上我在收到对方发票的时候,因为对方是小规模,实际上只需要承担1%的税款,他给我们开的票含税金额一共是26677没错,但是只有1%的税额,发票上的税额是26677/1.01*0.01,那我是不是可以问这个供应商返还2%的税点给我们,我们岂不是多付了2%的税额
老师,我们公司是建筑服务行业的,一般纳税人,执照上有含建筑服务分包,我们能开劳务派遣票吗?如果能给甲方开了纯人工票后,下属分包开进来的纯人工票我们能收吗?收了后能按差额征税处理吗?这种情况的话是开普票还是专票?几个点
老师好,咨询一下,就是我们是小规模纳税人最多只能开3个点的发票,但是业务员签的合同上写的要开6个点的专票,我们开不出来,现在对方要求退这个税额差价的钱,要怎么做账呀[捂脸]就是4万的合同,6个点的发票的话税费不是2264.15吗,现在对方要退1132.07给对方,请问走哪个科目?我不知道营业外支出对不对?
甲公司对乙公司实际投资100万,准备对外出售,乙公司的所有者权益还有80万,请问按照100万去转股,需要缴纳所得税吗?
老师,我想问下制造费用的二级科目是模具,月底如何结转平账?是转到什么科目?
收到一张电商运营的发票,借主营业务成本进项贷应付账款,对吗
请问外贸公司收到一张发票可以对应多个报关单退税吗?
老师,我公司是卖家电的一般纳税人,公户收到以旧换新同行业清算的款项,应该怎么入账
外贸企业出口,国内段的运输发票,报关费发票,都是专票,可以一并勾选出口退税,申请退税吗
老师,就是我现在上班压力感觉特别大。有的时候比较闲,但是忙起来很多时候还没有头绪,主要我们老板还比较懂会计知识,就感觉我很不专业
甲方欠款未还,制定还款计划,其中涉及逾期还款利息,应该设置多少合理? 例如 是否可以 按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的 1.5倍向我司支付逾期利息(利息计算至欠款实际清偿之日止)。
你好!税务机关的缴纳税人作完税证明作为完税发票联的附件还是?
老师你好!我个税申报工资12000元,我社保缴费工资12000元,但社保基数选择7384元,可以吗?
是的,老师我按含税,对方不同意, 他说他们进项专票也是价格合计的11.5%,不是价税分离
都是一般纳税人怎么不能是价税分离呢?
都是要进行抵扣的,因为我们是专业分包,我们开9%建筑服务给业主,他是建筑服务9%,但他也可以开13%租赁
你开出去价税分离 收到的普票不用价税分离 收到的专票要价税分离
是的,都是专票来着
谢谢老师
那收到专票就要价税分离 满意请给五星好评,谢谢