你好,实际有业务,但是对方没有交税的吗?是的话可以这么做的。
老师因为对方公司走逃,税务通知我们去年已抵扣的进项发票要进项税额转出,分录怎么做,应该借什么呀 如果是库存商品,最后转到主营业务成本吗? 还是用以前年度损益调整,如果是以前年度损益调整 是不是还点调整所得税和未分配利润
进项公司认定虚开增值税发票,我们公司需要进项税额转出,因为是以前得,需要进成本还是以前年度损益调整,调整后的未交增值税与转出得有差额怎么做分录
去年的专用发票,今年税务局通知发票异常了,已经进项转出了,做的分录是借以前年度损益贷进项税额转出,还需要做利润分配_利润分配贷以前年度损益吗
老师,2020年进项发票出现问题,自查异常,本公司与税局沟通后,税局让本期报增值税时做异常发票进项转出,我分录:借:以前年度损益调整,贷:应交增值税-未交增值税 借:利润分配 贷:以前年度损益调整 合适吗
23年确认补做21年和22年以前年度利息收入 借:应收利息---****公司 贷:以前年度损益调整/利润分配---未分配利润 应交税金-----应交增值税-销项税额 补做确认23本年利息收入: 借:应收利息-----*****公司 贷其他业务收入---利息收入 应交税金应交增值税---销项税额 请问贷方:以前年度损益 最终还是要转入利润分配未分配利润吗 借:以前度损益 贷:利润分配--未分配利润 后期的税务要怎么来处理--涉及到的税有那几种
出租人什么时候出租房屋划分为投资性房地产,什么时候又用应收融资租赁款
个税应发数据跟工资附件应发数据不一致,存在税务风险吗,个税申报大于工资应发数据
请问建筑行业什么情况下的转账需要提供合同和结算单?
老师,请问如果失业了,并合法申领了失业保险,在此期间朋友要他帮忙做下法律代表人的授权委托人,也没有给他一分钱,他就只帮忙以这个公司的名义和其他公司签了个中标合同,但这个公司和他自己本人没有签任何合同,也没有给他任何钱,因为那个朋友在另一个省,太远了不好过去,他纯粹就是帮个忙,这个对他领取失业保险有没有影响?
老师,请问如果已经失业了,并合法申请了失业保险,但是在此期间一个朋友的公司要她每个月给她公司报下税,一个月给她打几百千把钱左右,就是口头上说的,并且没有签任何合同,这个还能领失业保险吗?
平台收入提现进了公账,要计营业额吗,报税咋报
下列各项中,不会提高公司流动比率的有( AB )A公司用银行存款购置新新生产线 B公司从商业银行取得长期借款 C公司收到客户上期所欠货款 D公司向供应商预付原材料采购款 对B答案不能够理解,B是不是错的勒, 流动比率(假设1/2)=流动资产/流动负债,贷款分录借银行存款1贷长期借款1 则流动比率为(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明显就提高了呀
老师你好,我怎么根据财务报表倒推出科目余额表,可以详细说下吗?急
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
计算每股收益这个题解题思路是什么?帮忙把解题思路说下,
是对方的原因,公司受牵连了
所得税汇算清缴的时候这笔税金可以调减吧?
纳税调增不允许抵扣。
就是这次做进项税转出后,明年汇算清缴的时候这笔金额可以调减吧
本来该进费用没进,计入以前年度损益
你好,不可以,是纳税调增你的成本,不允许抵扣不是吗?
调增的话,那我所得税岂不是要多交,按理应该抵减利润,因为我做了进项税转出,就要多交增值税
老师,具体的账务处理分录是怎样的
因为你用的是以前年度损益调整这个,本来以前年度损益调整就不允许你抵扣所得税,你还需要纳税条件吗?
因为税务局要我们现在把之前抵扣的进项税昨进项税转出,这笔业务是以前年度的,那我现在账务应该怎么处理
发票金额100 税额13 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出13 成本,之前已经做了主营业务成本,就不允许抵扣所得税。
你只需要纳税调增100就可以了。