你好,实际有业务,但是对方没有交税的吗?是的话可以这么做的。

老师好,有个员工之前是买三险,现在想给他购买四险,怎么更改
个人在11月提供了500元的劳务,这个劳务发票可以不用去税务代开吗?我直接给提供劳务的清洁工在个税系统上报一般劳务报酬吗?有什么要注意的吗
个体户变更一般纳税人,这个财务信息备案没有做,税费种认定现在还没改过来,10月到12月还是小规模,这些该怎么操作啊
商贸行业期初建账 库存商品设置数量辅助好 还是不设置好 请老师们指教
各位老师大家好,附加税分别是什么,他们的税率是多少呢
老师您好,个人去税局代开发票,是怎么交税的
小微企业利润总额超过400万,所得税交多少?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
是对方的原因,公司受牵连了
所得税汇算清缴的时候这笔税金可以调减吧?
纳税调增不允许抵扣。
就是这次做进项税转出后,明年汇算清缴的时候这笔金额可以调减吧
本来该进费用没进,计入以前年度损益
你好,不可以,是纳税调增你的成本,不允许抵扣不是吗?
调增的话,那我所得税岂不是要多交,按理应该抵减利润,因为我做了进项税转出,就要多交增值税
老师,具体的账务处理分录是怎样的
因为你用的是以前年度损益调整这个,本来以前年度损益调整就不允许你抵扣所得税,你还需要纳税条件吗?
因为税务局要我们现在把之前抵扣的进项税昨进项税转出,这笔业务是以前年度的,那我现在账务应该怎么处理
发票金额100 税额13 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出13 成本,之前已经做了主营业务成本,就不允许抵扣所得税。
你只需要纳税调增100就可以了。