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23年抵扣的进项税,因为上游公司的原因,现在税务局要我公司做进项税转出,账务处理是怎样的(借:以前年度损益调整 贷:应交税金-增值税进项税转出,后面是利润分配和以前年度损益)

2025-04-14 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 13:30

你好,实际有业务,但是对方没有交税的吗?是的话可以这么做的。

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快账用户3203 追问 2025-04-14 13:31

是对方的原因,公司受牵连了

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快账用户3203 追问 2025-04-14 13:32

所得税汇算清缴的时候这笔税金可以调减吧?

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齐红老师 解答 2025-04-14 13:33

纳税调增不允许抵扣。

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快账用户3203 追问 2025-04-14 13:34

就是这次做进项税转出后,明年汇算清缴的时候这笔金额可以调减吧

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快账用户3203 追问 2025-04-14 13:35

本来该进费用没进,计入以前年度损益

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齐红老师 解答 2025-04-14 13:35

你好,不可以,是纳税调增你的成本,不允许抵扣不是吗?

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快账用户3203 追问 2025-04-14 13:38

调增的话,那我所得税岂不是要多交,按理应该抵减利润,因为我做了进项税转出,就要多交增值税

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快账用户3203 追问 2025-04-14 13:39

老师,具体的账务处理分录是怎样的

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齐红老师 解答 2025-04-14 13:41

因为你用的是以前年度损益调整这个,本来以前年度损益调整就不允许你抵扣所得税,你还需要纳税条件吗?

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快账用户3203 追问 2025-04-14 14:03

因为税务局要我们现在把之前抵扣的进项税昨进项税转出,这笔业务是以前年度的,那我现在账务应该怎么处理

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:04

发票金额100 税额13 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出13 成本,之前已经做了主营业务成本,就不允许抵扣所得税。

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:05

你只需要纳税调增100就可以了。

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你好,实际有业务,但是对方没有交税的吗?是的话可以这么做的。
2025-04-14
可以不用以前年度损益科目吗
2024-07-07
你的原材料领用的时候减出来
2020-10-09
您好,可以,这个进项税部分本应计入成本费用,只是这个分录您得更正2020年年度所得税汇算清缴申报表的,因为影响了利润
2023-10-12
你好,对的,是这么做的。
2021-07-05
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