如果是外贸企业,不同年份的申报数据是不可以合并申报的 生产企业的可以 选择当月第一个汇率不影响

12月份进了2批钢材,并全部销售了,算成本的时候,进来两次钢材不同价位,同型号,我把两次进价合并除以数量,得出来的是我这个月钢材的成本价,对不?第一次进钢材,平时销售不多。
请教老师,个人所得税企业申报端的问题。如果我公司的年终奖发放是分2批的,第一批是业务部门4月份发,第二批是支持部门9月份发。(完全是发两拨不同的人) 那公司在报个税时,报年终奖,可不可以也分4,9月份2次报? 还是说企业一年只能申报1次年终奖个税?
问题1生产企业如果在4月有一次出口 确认收入,因进账不够,5月没申报退税,想在6月申报退税,同时5月还有一比出口确认收入 也在6月申报退税,那申报退税的时候所属期填写哪个? 问题2 如果想用当月一号的汇率作为记账的根据 收到款和确认收入和运费都是按本月一号的汇率么?那有同一笔外贸业务跨月付给国外的电汇手续费也是确认收入的一号的汇率么?
进出口企业,请问老师月末调汇后,到了下个月做账又以第一个月的月初汇率为记账汇率,如果每月31日或30日的汇率跟次月1日汇率不同的话,那么不是又得调一次吗?这点我有点迷惑。
进出口企业,请问老师月末调汇后,到了下个月做账又以第一个月的月初汇率为记账汇率,如果每月31日或30日的汇率跟次月1日汇率不同的话,那么不是又得调一次吗?这点我有点迷惑。
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
同年份,不同月份,可以一个批次申报吗?
是外贸企业
可以的啊,这个可以。
那我有2024年7.8.9.10.11月的税没退,现在一个批次一起申报退税,我汇率选7月第一天就可以了吗?
可以的,可以这么做的。
汇率的时候选择当月第一个工作日 这个
但是这批次里有7月也有其他月份,只需要选7月的其他月份第一天不用选吗?
选择不了了 只能是7月份 你如果汇率想要分开的话,那你得选择不同的批次 分批
只选7月,其他月份的不选也不影响的嘛?
那你看一下你的收入是不是不一致了 换算人民币有差异 美金倒是不影响
我的收入是按约定的人民币金额,汇算当天的港币汇率,收汇金额是这样的。但是我设置汇率的时候选择的是按当月第一日的汇率,这样有没有影响?
你好,这样没有影响。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。