您好,是的,就是这个意思的

12月份进了2批钢材,并全部销售了,算成本的时候,进来两次钢材不同价位,同型号,我把两次进价合并除以数量,得出来的是我这个月钢材的成本价,对不?第一次进钢材,平时销售不多。
(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。(11)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。老师求能把分录写出来吗,我不会分录
1)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。2)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。3)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。4)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。能把分录写出来吗,我不会分录谢谢
1)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,取现金465000元(已扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。2)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明200000元,税额为26000元,款项已付。3)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。4)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。求分录求分录求分录,能把分录写出来吗,我不会分录谢谢
老师好:请问钢材盘盈尤其是型材,名称是一样但是有各种规格的我都记在一起了,比如:无缝管有各种规格的我就记在一起了,每次来一批就都卖了,但存有货差,就是进的和销的不一样,每次都有点年末算个总数量我一起调,但是调的话把一笔一笔差的规格、型号、数量单价算出来太麻烦,我不写规格型号了,单价的话我算个平均单价这样行吗?
老师好 付款方是甲 收票方是乙 票款不一致,但是乙提供了委托甲付款的委托协议 这样操作合规吗
购买消费券,开票是生产生活服务*服务费,这样开票可以吗,如不行应该怎么开?
个体户名下房产是外地的,个体户是江西的,变更经营者名字,也要交增值税、土增税、、个人所得税这些吗?
老师,我们5月份员工社保是由另外一个公司支付的,我们全额把社保单位+个人部份支付给了那个公司,那这个我们应该如何做账务处理呢
老师,公司有一单跨境电商,在亚马逊平台卖的,货物先在亚马逊仓,有卖出去再从海外发货给客户,那么现在我们税务上要怎么处理
我们工资当月发的,这个月没发,是不是可以先计提呀
老师,当月收到的进项当月可以抵扣嘛
单位替个人垫付的养老怎么做分录,需要计提吗
老师,100多块钱的收据,没有发票,可以入账吗
老师我们是贸易公司,买设备来卖设备赚差价,我们公司转款给卖设备给我们的公司,是备注货款,还是备注设备款呢
这样一来,成本比较高,相当于钢筋不赚钱,甚至有可能赔钱,利润没有多少,这样是否合理,12月份购销金额比较大,最后一季度,看收入不少,最后要是利润很低的话,会不会被税务稽查,现在金三,金四里。
钢材的成本就是这样核算的,没事,以后最好是一批刚才成本保持一致
有时候一批,不了,价位会有变动。
只要差别不大,其实就没事
也是,反正不管怎么样,不能赔钱买,就是利润低了些。
嗯对,是这个意思的
没算错都行。谢谢了
老师以后想找你提问题的话,怎么找你?
直接艾贴我一下就行,我叫金金老师,不允许别的老师回答就行,不客气,祝您开心每一天
没有单独这样艾特过,怎么操作?
就是你发题目的时候,@金金老师,然后不允许别的老师回答,之后发题目,就可以了
没找到 ,给你送个心意
嗯嗯谢谢您了,早点休息
我先忙了,谢谢了
嗯好的,后期有问题再说