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我公司是运输企业,一般纳税人。本月销售了使用过的车辆5台,因已经抵扣过进项税额而本期需缴纳13%的增值税,请问在纳税申报表中该如何填报?

2025-04-15 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-15 11:04

你好,这个你直接按销售货物就行 13%税率的货物及加工修理修配劳务

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相关问题讨论
你好,这个你直接按销售货物就行 13%税率的货物及加工修理修配劳务
2025-04-15
附表一13% 销售货物 未开具发票第五六列 主表第一二行填写 包含
2024-05-06
不是你单位开出来的,在无票收入里面填写 你这个车是什么时间购买进来的?单位是一般计税的吗?
2025-10-04
同学你好 图片上传一下
2025-10-03
你好,那你单位是零九年之后买来的吗?
2022-03-04
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