按不含税销售额乘以1%交增值税

@朴老师你好 请问在线吗 提问的
老师,有没有商业发票和形式发票的模板
老师,有没有工会的账务实操
老师您好,我今天收到了一张24年的专票,我可以进项抵扣的吧??会涉及企业所得税调整吗?谢谢老师
老师 请教一下,快账怎么用?怎么建账
服装店铺购买挂烫机算办公费还是员工福利?
老师:刚听同行说,从1月份起建筑,劳务,工程,电商、咨询服务行业,年开票金额500万以内,增值税和企业所得税可向税务局申请核定?增值税率在1%,企业所得税率0.5%,是真的吗?
老师帮我分录下,今年报销的去年的差旅费,500元?
融资租赁,利息未分摊期间先记在未确认融资, 分录是: 借:未确认融资费用 带:应付账款_**供应商 在这期间有10期是其他公司使用,怎么冲减这笔利息呀,还是利息要正常计入成费用,做: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 目前借给其他公司使用期间,做的是: 借:应付账款_**供应商 贷:其他应付款_甲公司(停业期间使用的公司付款)
老师,请问一下我们是生产企业,包装箱是计入原材料,还是制造费用,或者销售费用?
那下面这个缴税6390.87+普票不含税金额190313.39*0.01=8294元?
是的,普票部分交增值税,普票不含税金额190313.39*0.01=8294元
电子税务局上自动生成的,怎么不是这样的,它是按3%开票的就是按3%交的税
专票按发票上的税额交
专票是按发票上的税额交的啊,3%的普票也是按3%的税额交的
再填写减免税明细表
那不含税销售额也得调整,这样的话,系统汇提示比对不通过吧
不含税金额不用修改
那做账的,这减免的2%税额,怎么做账呢
减免的,计入营业外收入
比如开了5万的发票,如果按1%开具发票的话,不含税销售额是49504.95,税额495.5。但是按3%开票的不含税销售额48543.69,税额是1456.31元,减免税额我是填1456.31-495.5=960.81这样填?
是的,你的理解是对的。