你好,截图你的增值税主表看一下。

老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师 我公司8月有3800元的增值税没缴纳,想留在9月份做留抵抵欠,结果我现在我报9月税的时候虽然在本期教案上期应纳税额里边把这个3800填上了,但是9月期末未缴税额还是剩了36000元,也就是本期应补税额还剩36000元,我这个月还能不交税然后留到下个月进行留抵抵欠么?
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
工商年报中股东未实缴投资额,这种情况需要填写实缴时间和出资额吗?认缴是不是根据工商营业执照上的注册资本填写呢?
增值税专用发票备注栏,如:银行名称写张三市方李县徽行,现改为李四市方李县徽行,写成之前的可以吗?(名称未变只是所属市变37
未分配利润很大,有什么办法减少?有什么方法吗?
老师,请问一下,我1到3月份出口报关的,没开票,现在开,那汇率是填哪一天的呀。
老师,公司汇缴表“资产折旧摊销及纳税调整明细表”本年折旧是负数要怎么填写
老师你好,我们公司全资注册了一家子公司,4月9日成立,是认缴资本,请问总公司需要在做账系统增加长期股权投资这个科目做账吗
请问 研发支出-费用化支出,付款时如果贷银行存款 月末直接结转管理费用科目 那我中间的应付账款往来账科目怎么办呢? 怎么提现呢? 因为以前都是付款时走的应付账款和银行存款,收到发票后直接计入的管理费用二级明细研发费用科目的
员工向公司借款了30万元,用于购买自己的房屋,有借款协议,无利息,每月还款1-3万不等,需要2.5年左右把款还清。这个会涉及到个税吗
老师,专票抵扣联得单独弄出一份然后装订起来备查对吧,请问这员工火车票电子票也必须打印一份与前面公司这专票抵扣联一起装订吗?还是说可以不用用弄这火车票的呀
老师,请问支付投资股利,也就是投资分红给对方企业,请问支付股利公司的会计分录怎么做?做借支付股利,贷银行吗?
老师,我的留底数字不见了
这个是几月份的申报表?你截图上一个月的。
老师,上一张是早上刚填报的,这一张是上月的
自行的进项转出是什么原因?
14行的那个进项转出是什么原因?
我刚刚看到是上任会计,在上个月填列了申报表资料二,导致的,那现在应该怎么补救一下
更正申报不应该转出的去红冲。
老师,上月填列了表二转出金额,这月怎么表上还自动带有数字?
你把这个表二里面的数字删除重新保存
老师,表二的数字删不掉?该怎么办?
你好,什么原因填写的?填写到第几行了?
看下是留底抵欠吗?如果是的话,你们之前有欠款欠了退款是吧?
老师,1月份缴税1万4千多税款,2月份又填报表二“上期留抵税额抵减欠税”9168.56元,应该是没有欠税,表填错了吧?因为前任会计联系减上,也没有账。也不知怎么办? 老师,表二的“上期留抵税额抵减欠税”是什么情况才能填列呢?
这里不应该出错的,因为这里是你事务局那边给你填写的,你自己修改不了,你根本自己填写不进去的
用留抵抵扣之前欠款的就需要填写
老师,欠税款的金额大小从哪里可以得知?还欠多少我可以看到吗?
你没有交之前我要查询”—“缴款信息查询”—“未缴款信息查询 这里可以看
老师,缴款信息查询下面没有“未缴款信息查询”,我查询了一下“欠税信息查询”可以不?
可以的,可以查这一个的。
老师,查询后是暂无数据,是不是就表明我们没有欠税?
对的是的,已经全部交了,如果你不清楚的话,这里为什么填写了 你找你税务局