你好,截图你的增值税主表看一下。

老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师 我公司8月有3800元的增值税没缴纳,想留在9月份做留抵抵欠,结果我现在我报9月税的时候虽然在本期教案上期应纳税额里边把这个3800填上了,但是9月期末未缴税额还是剩了36000元,也就是本期应补税额还剩36000元,我这个月还能不交税然后留到下个月进行留抵抵欠么?
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
老师,我的留底数字不见了
这个是几月份的申报表?你截图上一个月的。
老师,上一张是早上刚填报的,这一张是上月的
自行的进项转出是什么原因?
14行的那个进项转出是什么原因?
我刚刚看到是上任会计,在上个月填列了申报表资料二,导致的,那现在应该怎么补救一下
更正申报不应该转出的去红冲。
老师,上月填列了表二转出金额,这月怎么表上还自动带有数字?
你把这个表二里面的数字删除重新保存
老师,表二的数字删不掉?该怎么办?
你好,什么原因填写的?填写到第几行了?
看下是留底抵欠吗?如果是的话,你们之前有欠款欠了退款是吧?
老师,1月份缴税1万4千多税款,2月份又填报表二“上期留抵税额抵减欠税”9168.56元,应该是没有欠税,表填错了吧?因为前任会计联系减上,也没有账。也不知怎么办? 老师,表二的“上期留抵税额抵减欠税”是什么情况才能填列呢?
这里不应该出错的,因为这里是你事务局那边给你填写的,你自己修改不了,你根本自己填写不进去的
用留抵抵扣之前欠款的就需要填写
老师,欠税款的金额大小从哪里可以得知?还欠多少我可以看到吗?
你没有交之前我要查询”—“缴款信息查询”—“未缴款信息查询 这里可以看
老师,缴款信息查询下面没有“未缴款信息查询”,我查询了一下“欠税信息查询”可以不?
可以的,可以查这一个的。
老师,查询后是暂无数据,是不是就表明我们没有欠税?
对的是的,已经全部交了,如果你不清楚的话,这里为什么填写了 你找你税务局