你好,截图你的增值税主表看一下。
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师 我公司8月有3800元的增值税没缴纳,想留在9月份做留抵抵欠,结果我现在我报9月税的时候虽然在本期教案上期应纳税额里边把这个3800填上了,但是9月期末未缴税额还是剩了36000元,也就是本期应补税额还剩36000元,我这个月还能不交税然后留到下个月进行留抵抵欠么?
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
小规模纳税人,开具41万销售专票,票率为0.03,要交的增值税如何计算?
认识些人进入央企外包的开票员和收款员,估计财务总监大概率也知道,我自己的工作都做不完,财务总监还让我去做其他的事情帮忙,我和别人说不是我职责范围内的事情,财务总监说如果明职责范围而不做别的可能就不适合这里,为什么财务总监明知道是认识高管但是还说的那么直白?是触犯到逆鳞了吗?
2025年小规模纳税人免税季度是30万元还是45万元
老师,可以帮我根据这张图写下完整的分录吗
机械租赁租别人的机械设备,转租业务, 1、请问租赁可以干租和湿租,开票开清包工的3%专票么?需要注意些什么? 2、租赁中购入其他公司的租赁业务发票后需要什么附件 3、租赁中销售给甲方发票后面需要附什么附件 4、成本结转收到其他公司发票就可以做成本了么还是汇总后一次做成本?
小规模纳税人的进项税和销项税,需要做分录吗
工资6千事假扣款885会计凭证怎么做
老师,高新科技研发,生产,销售一体化的企业会计做账和制造业有什么区别
符合条件的小微企业,申请退还增值税增量留底税额,需要满足什么条件?
老师,我的留底数字不见了
这个是几月份的申报表?你截图上一个月的。
老师,上一张是早上刚填报的,这一张是上月的
自行的进项转出是什么原因?
14行的那个进项转出是什么原因?
我刚刚看到是上任会计,在上个月填列了申报表资料二,导致的,那现在应该怎么补救一下
更正申报不应该转出的去红冲。
老师,上月填列了表二转出金额,这月怎么表上还自动带有数字?
你把这个表二里面的数字删除重新保存
老师,表二的数字删不掉?该怎么办?
你好,什么原因填写的?填写到第几行了?
看下是留底抵欠吗?如果是的话,你们之前有欠款欠了退款是吧?
老师,1月份缴税1万4千多税款,2月份又填报表二“上期留抵税额抵减欠税”9168.56元,应该是没有欠税,表填错了吧?因为前任会计联系减上,也没有账。也不知怎么办? 老师,表二的“上期留抵税额抵减欠税”是什么情况才能填列呢?
这里不应该出错的,因为这里是你事务局那边给你填写的,你自己修改不了,你根本自己填写不进去的
用留抵抵扣之前欠款的就需要填写
老师,欠税款的金额大小从哪里可以得知?还欠多少我可以看到吗?
你没有交之前我要查询”—“缴款信息查询”—“未缴款信息查询 这里可以看
老师,缴款信息查询下面没有“未缴款信息查询”,我查询了一下“欠税信息查询”可以不?
可以的,可以查这一个的。
老师,查询后是暂无数据,是不是就表明我们没有欠税?
对的是的,已经全部交了,如果你不清楚的话,这里为什么填写了 你找你税务局