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老师,您好!我在填报“增值税及附加税费申报表”时,上月有留底金额800元,这月没有发生业务,是零申报。但是在填报表时,第13行“上期留抵税费”有800元的数字,第14行“期末留底税额”也出现了800元的数字,第20行“期末留底税额”为0了。我应该再填列哪一行,让20行能有800的留底。

2025-04-15 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-15 11:08

你好,截图你的增值税主表看一下。

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快账用户9350 追问 2025-04-15 11:13

老师,我的留底数字不见了

老师,我的留底数字不见了
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齐红老师 解答 2025-04-15 11:15

这个是几月份的申报表?你截图上一个月的。

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快账用户9350 追问 2025-04-15 11:25

老师,上一张是早上刚填报的,这一张是上月的

老师,上一张是早上刚填报的,这一张是上月的
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齐红老师 解答 2025-04-15 11:36

自行的进项转出是什么原因?

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齐红老师 解答 2025-04-15 11:36

14行的那个进项转出是什么原因?

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快账用户9350 追问 2025-04-15 11:39

我刚刚看到是上任会计,在上个月填列了申报表资料二,导致的,那现在应该怎么补救一下

我刚刚看到是上任会计,在上个月填列了申报表资料二,导致的,那现在应该怎么补救一下
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齐红老师 解答 2025-04-15 11:41

更正申报不应该转出的去红冲。

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快账用户9350 追问 2025-04-15 11:44

老师,上月填列了表二转出金额,这月怎么表上还自动带有数字?

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齐红老师 解答 2025-04-15 11:52

你把这个表二里面的数字删除重新保存

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快账用户9350 追问 2025-04-15 12:14

老师,表二的数字删不掉?该怎么办?

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齐红老师 解答 2025-04-15 12:17

你好,什么原因填写的?填写到第几行了?

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齐红老师 解答 2025-04-15 12:17

看下是留底抵欠吗?如果是的话,你们之前有欠款欠了退款是吧?

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快账用户9350 追问 2025-04-15 14:38

老师,1月份缴税1万4千多税款,2月份又填报表二“上期留抵税额抵减欠税”9168.56元,应该是没有欠税,表填错了吧?因为前任会计联系减上,也没有账。也不知怎么办? 老师,表二的“上期留抵税额抵减欠税”是什么情况才能填列呢?

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齐红老师 解答 2025-04-15 14:40

这里不应该出错的,因为这里是你事务局那边给你填写的,你自己修改不了,你根本自己填写不进去的

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齐红老师 解答 2025-04-15 14:41

用留抵抵扣之前欠款的就需要填写

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快账用户9350 追问 2025-04-15 14:51

老师,欠税款的金额大小从哪里可以得知?还欠多少我可以看到吗?

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齐红老师 解答 2025-04-15 14:52

你没有交之前我要查询”—“缴款信息查询”—“未缴款信息查询 这里可以看

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快账用户9350 追问 2025-04-15 15:07

老师,缴款信息查询下面没有“未缴款信息查询”,我查询了一下“欠税信息查询”可以不?

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齐红老师 解答 2025-04-15 15:13

可以的,可以查这一个的。

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快账用户9350 追问 2025-04-15 15:18

老师,查询后是暂无数据,是不是就表明我们没有欠税?

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齐红老师 解答 2025-04-15 15:19

对的是的,已经全部交了,如果你不清楚的话,这里为什么填写了 你找你税务局

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你好,截图你的增值税主表看一下。
2025-04-15
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
借银行存款 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
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2024-10-17
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