你好,截图你的增值税主表看一下。
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师 我公司8月有3800元的增值税没缴纳,想留在9月份做留抵抵欠,结果我现在我报9月税的时候虽然在本期教案上期应纳税额里边把这个3800填上了,但是9月期末未缴税额还是剩了36000元,也就是本期应补税额还剩36000元,我这个月还能不交税然后留到下个月进行留抵抵欠么?
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
老师,我的留底数字不见了
这个是几月份的申报表?你截图上一个月的。
老师,上一张是早上刚填报的,这一张是上月的
自行的进项转出是什么原因?
14行的那个进项转出是什么原因?
我刚刚看到是上任会计,在上个月填列了申报表资料二,导致的,那现在应该怎么补救一下
更正申报不应该转出的去红冲。
老师,上月填列了表二转出金额,这月怎么表上还自动带有数字?
你把这个表二里面的数字删除重新保存
老师,表二的数字删不掉?该怎么办?
你好,什么原因填写的?填写到第几行了?
看下是留底抵欠吗?如果是的话,你们之前有欠款欠了退款是吧?
老师,1月份缴税1万4千多税款,2月份又填报表二“上期留抵税额抵减欠税”9168.56元,应该是没有欠税,表填错了吧?因为前任会计联系减上,也没有账。也不知怎么办? 老师,表二的“上期留抵税额抵减欠税”是什么情况才能填列呢?
这里不应该出错的,因为这里是你事务局那边给你填写的,你自己修改不了,你根本自己填写不进去的
用留抵抵扣之前欠款的就需要填写
老师,欠税款的金额大小从哪里可以得知?还欠多少我可以看到吗?
你没有交之前我要查询”—“缴款信息查询”—“未缴款信息查询 这里可以看
老师,缴款信息查询下面没有“未缴款信息查询”,我查询了一下“欠税信息查询”可以不?
可以的,可以查这一个的。
老师,查询后是暂无数据,是不是就表明我们没有欠税?
对的是的,已经全部交了,如果你不清楚的话,这里为什么填写了 你找你税务局