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老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢

2023-02-11 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-11 19:48

您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?

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快账用户9816 追问 2023-02-11 21:20

有留底,但没有申请退税,而且一直在后期有抵扣销项税,因为是2019年的留底2万多,所以一直影响到现在账面上应交税费—未交增值税科目余额不正确 想调一下这个科目

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齐红老师 解答 2023-02-11 21:20

以前年度的 那您用利润分配-未分配利润调整

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快账用户9816 追问 2023-02-11 21:24

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-11 21:25

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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齐红老师 | 官方答疑老师

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