预付账款借方余额成了负数 不能吧 就是借方余额

问题是这样子的,我之前预付了我们代理商的营销代理费,当时预付时挂账:借预付账款,贷银行存款,后面他们把发票开过来后,我是这样做的,借营销费用,进项税,贷预付账款。但是现在我们房子开始销售了,结算提成了,提成表拿给我,我要怎么做这个账呢?感觉都没有科目能平
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
老师,公司是小规模餐饮业,因燃气费每月充值时没有发票,月未才能开出当月实际使用的发票,我是这样做账的(借:预付账款1598,贷:银行存款1598,月未收到实际用量发票后,借:应付账款1447,贷:预付账款 1447)。 为了增加成本费用,从4月份开始我直接入主营业务成本费用了,但预付账款上还有余额,预付账款合计5271.76,应付4760.1元,余额511.66.可以通过调账调过来吗?
小规模纳税人,先支付推广费,但客户当月没有给我们开发票,次次月才开的发票,怎么做会计分录
?小规模纳税人,先支付推广费,但客户当月没有给我们开发票,次次月才开的发票,怎么做会计分录? 我做得借,预付账款,贷,银行存款,结果科目余额表里,预付账款成负数了
老师请问下,去年出口0,今年出口249万,算同比增长,怎么算,突然忘记怎么算了
我做一个比赛活动,一等奖一名2000元二等奖3名各1500元三等奖5名各1000名,这个奖金需要转到获奖人银行卡账户,需要我们公司代扣代缴个税吗?对方需要给我们开发票,入账时按哪个为原始凭证?
老师,我们公司做一个比赛活动,一等奖一名2000元二等奖3名各1500元三等奖5名各1000名,这个奖金需要转到获奖人银行卡账户,需要我们公司承担代扣代缴个税吗?
想咨询下:股东的外地手机话费普通发票,可以报销入账吗?公司无员工,无工资薪金。
外贸企业出口退税,进货钱已经打给工厂了,货还在生产,这个进项发票这个月或者下个月开进来应该没啥影响吧,都可以吧
老师,如果是一般纳税人清包工的项目,给农民工发了工资。农民工没有开发票。一定要报劳务个税吗?
外贸企业没出口之前的房租发票可以抵扣进项吗
公司自建冷库储藏鲜蒜,每个月有销售,鲜蒜损耗率怎么计算
签了劳务合同,日工作时间已超4小时,需要给员工购买社保吗?
老师那对方是一般计税的话,我们开3个点劳务普票给他们,是不是也不能抵扣?必须开3个点的专票才能抵扣是吧?