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?小规模纳税人,先支付推广费,但客户当月没有给我们开发票,次次月才开的发票,怎么做会计分录? 我做得借,预付账款,贷,银行存款,结果科目余额表里,预付账款成负数了

2025-04-15 22:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-15 22:56

预付账款借方余额成了负数 不能吧 就是借方余额

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预付账款借方余额成了负数 不能吧 就是借方余额
2025-04-15
你好,这个的话一开始可以做一笔预付账款代放银行存款,等到有发票了再做销售费用。你好,这个的话一开始可以做一笔预付账款代放银行存款,等到有发票了再做销售费用。
2025-04-15
您好,我们分录里咋没有成本费用科目呀,应付不用的,直接用主营业务成本就可以了
2024-07-08
你好,你没有结转成本,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,做一个赞。
2022-07-05
你好; 这个提成表给你 ;  你们这个要支付给对方钱是吗?  那你   提成的金额与你之前做的销售费用金额  以及发票一致吗  
2022-04-02
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