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老师,我方对公户多付材料款130元,是因为重量有误,所以差了130元,对方已按原数给我们开的发票,之后就多付的那130元对方给我微信退回,我又转给了老板,请问这个130元我内账要咋做分录?

2025-04-16 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 10:30

借其他应收款你贷预付账款130 借其他应收款老板贷,其他应收款你。

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快账用户8791 追问 2025-04-16 10:32

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:35

不用客气,工作愉快。

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借其他应收款你贷预付账款130 借其他应收款老板贷,其他应收款你。
2025-04-16
借管理费用、运输费贷银行存款或者是预付账款,没有发票的正常做,但是抵扣不了所得税。
2022-12-23
您好,手续费和税率的关系不大,200块的手续费是6块,手续费是谁要求开发票,就由谁来承担,也就是C承担
2021-06-07
同学你好 对的 这个多的需要转出
2022-03-31
那你这个实际发生了退回的经济业务,你不做,让你的账务处理,它不平啊。你这个要做账的,冲减你的收入。
2022-01-11
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