借其他应收款你贷预付账款130 借其他应收款老板贷,其他应收款你。
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,我们现在有一个情况,我们公司买了一辆皮卡车用于项目,车子是11.4万,对公支付了11.2万,有2000元是施工队微信转给老板的,发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们,方便我们财务平账,我们入账是这样,发票11.4万,对公11.2万,差额2000我们是挂在了股东上,然后以报销的形式转给了股东,我们现在就是需要2000元收据来做附件,可是对方不愿意写了,怎么处理?
老师:6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票,我们也没有抵扣,现在因为项目土地证变更不到子公司,所以这张专票要退给对方,让他们重开,这个要对方提交红字发票申请对吧,那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了?那我在6月已做了应付账款,我在7月也做了季报,那本月对方红冲的话,我也得做笔红字分录,把原来的应付账款冲掉了对吗?
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
退款问题,我们公司微信个人付给物流公司48500,(里面包含仓储费,运费,装载费)另交押金5000可退,仓储费6月的5000可退,然后需要开发票,算了税点的,按照每项费用的税率算的,也是另外按照开票金额打的款48500+税费3226.5=51726.5,之前就已经微信个人付了款,现在是开票又付了款,对方退了51726.5+5000=56726.5元,现在对方还退多少给我们?我算的是48500+5000+5000=58500-51726.5-5000=退给我们1773.5元,大家是不是算的这么多?在线等
一个人在同家公司又发工资又给咨询费合理?
老师,如果单位规模比较小,只把公章到公安局备案,其他的章:财务专用章、合同章、发票专用章没到公安局备案,也没到指定地点刻章,会有什么后果?
老师上缴税金,从哪个科目查,怎么查,包括哪些
老师一个公司一会挂在应收账款,一会挂其他应收款,一会挂应付账款,这样怎么调整
老师,请问关于农林牧渔业这些相关的产品销售和抵扣的税率,有没有相关的文件和书,学习一下?
契税是不是属于上缴税金,企业经营统计数据?
可以从公户付款买承兑用吗?
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些
我们是做鲜活帝王蟹的,海鲜类的出水后会掉秤,这个账面处理要怎么做
老师,同一个法人名下有公司和门店,门店替公司代付工资、报销款、货款,这种大量代付行为,税局不认可,请问是涉及了哪些税种?
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。