您好,这个是可以下个月扣掉的
公司刚成立,注册资本到账了一部分,这次交完印花税,如果下个月又到账一部分,那么下个月印花税怎么报呢?如何减掉已经交过的注册资本的印花税?
请问老师,我这个月工资计提多了,可以下个月做账把计提多的部分减掉作为下个月工资的计提金额吗?
老师好,印花税怎么交呢,按每个月开票交,每月申报可以吗 2现在账簿还要交印花税吗?交多钱 3.实收资本交多少印花税 4.什么业务需要交印花税 谢谢
印花税交多了,税务局抵顶这个月印花税的分录怎么做?
9月报印花税的时候按照合同总额来报的,那个合同里面有明确写不含税合同额跟税额,所以我这个月可以把之前多报的部分扣掉吗,或者应该怎么处理呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
采购原材料的蓝字发票被红冲了一部分,,被红冲的这部分要扣掉不交印花税吗
您好,这个的话是口嗲的话是不用缴纳银海盛
?说清楚一点呗
是要扣减掉红字发票部分,剩下的再算印花税吗
您好,就是说,发票红冲这部分,也就是说,不再做这个业务了,印花税前期缴纳后,是不能申请退的,这个规定的是不退换
比如,我3月份收到采购原材料发票不含税10万,认证抵扣缴纳印花税,4月份的时候,发票红冲了10000,那我已经缴纳的印花税,是不退的,
是的,3月已经缴纳完毕的这个10万对应的印花税是不退的
那要是采购发票开错了,红冲了,又重新开具了蓝字,那红冲的这个没有扣掉吗
如果是你红冲,又重新开了的,一一共还是缴纳第一次的全部
是收到的发票2万,数量开错了,被红冲了2万,又开了2万,按什么交印花税
什么情况下多交了印花税,可以下个月扣掉
那肯定还是最终就按照2万缴纳一次就行
你说的多缴纳退还的,除非是类似实收资本,股权转让不再转了,这种,如果想销售采购是不可能的