您好,这个是可以下个月扣掉的

印花税交多了,税务局抵顶这个月印花税的分录怎么做?
我想问一下上个月开的发票没有作废这个月红冲需要交税吗一般纳税人 那不就多交税了么 那不就多交税了么是不是印花税都是多交的
9月报印花税的时候按照合同总额来报的,那个合同里面有明确写不含税合同额跟税额,所以我这个月可以把之前多报的部分扣掉吗,或者应该怎么处理呢
老师好,以前计提的印花税多计提了一分,这个月交时怎么做?
印花税多报了 下个月可以少报多报的那个部分吗?
我公司去年第四季度企业所得税报表填错了(成本核算错误),导致多交税,应该怎么处理?是更正第四季度的报表再填年度所得税报表?还是直接在年度报表上做调整?
老师我想问下那个电商公司返现和刷单怎么合规处理呢
老师,汇算清缴所得税申 需要退税1万多,不想退税可以调增费用吗,让本年应交所得税申报为0,就不用退税了
支付研制项目合同款首付款具体分录怎么写?也就是我们买进别人的科研研制服务,用于专项项目研制?
小规模纳税人3月申报为一般纳税人的话,1月和2月的增值税怎么申报呢
现在汇算25年所得税,工资薪金实发工资包含26年发放25年12月的么?
老师好,公司所有的应收账款都做在了预收账款,所有应付账款都做在了预付账款,这个需要调整吗?需要调的话该怎么调呢
小规模开发票 第四个季度开了含税总额6万2,其中项目大类为广告服务开了4500元 请问下 要不要缴纳文化事业建设费 以及申报表中文化事业建设费的免征收入填多少
一家公司是改名了的,完全换了一个行业和公司名,那之前的账还用交接吗
老师好,我们公司注册了一个商标,200多元,银行存款支付,怎么做会计分录?谢谢您!家权老师、小菲老师勿入,我再比对一下别的老师的回答风格哈
采购原材料的蓝字发票被红冲了一部分,,被红冲的这部分要扣掉不交印花税吗
您好,这个的话是口嗲的话是不用缴纳银海盛
?说清楚一点呗
是要扣减掉红字发票部分,剩下的再算印花税吗
您好,就是说,发票红冲这部分,也就是说,不再做这个业务了,印花税前期缴纳后,是不能申请退的,这个规定的是不退换
比如,我3月份收到采购原材料发票不含税10万,认证抵扣缴纳印花税,4月份的时候,发票红冲了10000,那我已经缴纳的印花税,是不退的,
是的,3月已经缴纳完毕的这个10万对应的印花税是不退的
那要是采购发票开错了,红冲了,又重新开具了蓝字,那红冲的这个没有扣掉吗
如果是你红冲,又重新开了的,一一共还是缴纳第一次的全部
是收到的发票2万,数量开错了,被红冲了2万,又开了2万,按什么交印花税
什么情况下多交了印花税,可以下个月扣掉
那肯定还是最终就按照2万缴纳一次就行
你说的多缴纳退还的,除非是类似实收资本,股权转让不再转了,这种,如果想销售采购是不可能的