对的是的,是这么做的,下个月红冲在减少就可以的。

老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,这个关于税就是像有一个我们没有结转吗,那到时候看不出来。有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 像印花税一样查这个科目应交印花税,一查就能查到交了多少,那增值税它就没有结转,一拉的话一下子看不出来交了多少税,有什么方法吗
老师,有家公司,印花税是按月缴纳的,他们开电子发票,因为作废不要红冲,上个月发票不够没有冲,那印花税能不能按照红冲之后的缴纳啊,不然多交了,不好退吧
我想问一下上个月开的发票没有作废这个月红冲需要交税吗一般纳税人
我想问一下上个月开的发票没有作废这个月红冲需要交税吗一般纳税人 那不就多交税了么 那不就多交税了么是不是印花税都是多交的
如果当月有一个红冲的发票,这个月没有开发票,那是不是上和月多交的稅就白多交了?下个月可以继续低吗?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
但是我们会计不是这么说的么她说作废了这个月是要交税的然后只能红冲下个月抵扣而且印花税就是交了不能退了 老师是不是多交了
上个月你开了正数 这个月开了负数发票 印花税的时候,你正数收入加上负数收入合计一块儿不就可以啦?
但是不是一个月一申报么印花税
对的似的,比如你上个月开了100,按照100来缴纳的,这个月开了20负数发票,然后又开了正数发票,80 按照60来申报不就可以了吗?有什么问题吗?他是按月申报的。
印花税交了不是不退的么还能少报吗
可以退的,找你税务局就可以的,但是这个退税很麻烦