对的是的,是这么做的,下个月红冲在减少就可以的。

我想问一下上个月开的发票没有作废这个月红冲需要交税吗一般纳税人
我想问一下上个月开的发票没有作废这个月红冲需要交税吗一般纳税人 那不就多交税了么 那不就多交税了么是不是印花税都是多交的
我们是一般纳税人。销售建材企业。上个月开了500万的发票,这个月开了100多万的发票,上个月没有交增值税,这个月也没有交增值税,因为都有留底。下个月再多交一些,这样可以吗?连续两个月都不交增值税,有税务风险吗?
如果当月有一个红冲的发票,这个月没有开发票,那是不是上和月多交的稅就白多交了?下个月可以继续低吗?
老师我们接了一个企业,需要转股权,请了个代办人员,他说有盈利一万多,需要交税2000多,我咋看没有利润呢,那不是负数吗?还要交那么多税吗?而且就算这一万多都交税,不也是小规模有优惠吗,也不是交两千多吧
有赞微商城的账怎么对呀,如何报送税务局
老师,您好,工商年报中的股权变更日期是填新股东首次持股还是股权转让协议签订的时间
直播运营公司是个体工商户好还是小规模公司好
老师您好!我公司从其他公司买了一台强夯机。该设备,对方公司按10年计提折旧,对方公司已提8年,给我来开13%的专票,售价40万元(含税)。我现在应该按几年计提折旧?
老师:以前的老师转股过来期初挂了应收账款1500万应付账款1100万,应付职工薪酬200万,应付暂估480万,应交税费是负数。固定资产105万,已经计提折旧48万,未处理的57万,低值易耗品2022年的未摊销1.6万这些该怎么办呢?都是期初数据不好查询了
老师 咨询一下,我们这有个员工5月份被裁员了,发了4月份工资,还发5月份工资,但是个税申报5月所属期的,是在6月初扣款的,数据采用的4月份工资,现在5月要继续把该员工5月工资也提前发了,测试个税的时候累计收入额有误,导致个税多扣了一分钱,今天个税提交的,发现比上月测试的个税少一份钱,这个要怎么处理啊?工资已经全发了
老师,我们公司人员出差一般都要填什么单子,新开的公司,流程还不规范
租房一年1万,房东是个人代开需要承担多少税
请问一下,发票和资金都是同一个人公司,现在合同上也是这个公司,只是公章很难盖,现在用这个公司的工程部的章子签合同,合同上是某某公司工程部,这样行不
老师,25年累计亏损90万,截止26年2季度盈利12万,那么,2季度所得税预缴,可以弥补以前年度亏损吧
但是我们会计不是这么说的么她说作废了这个月是要交税的然后只能红冲下个月抵扣而且印花税就是交了不能退了 老师是不是多交了
上个月你开了正数 这个月开了负数发票 印花税的时候,你正数收入加上负数收入合计一块儿不就可以啦?
但是不是一个月一申报么印花税
对的似的,比如你上个月开了100,按照100来缴纳的,这个月开了20负数发票,然后又开了正数发票,80 按照60来申报不就可以了吗?有什么问题吗?他是按月申报的。
印花税交了不是不退的么还能少报吗
可以退的,找你税务局就可以的,但是这个退税很麻烦