您好,借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 现在 是欠私人的钱,这个认的,最多来个三方代收代付款协议
你好,我想问一下,我注册了公司,营业执照已经拿到了,公司账户也开了,也申请税务备案了,这几个月都是0报税,但是目前工厂还在建,前面建厂的资金都是私人拿的,没有存在公司账户里面,现在为了管理,我想把钱存进公司账户,统一支出,方便记录,公司目前还没有营业,只有支出,没有收入,现在我想问,存进去以后再拿出来建厂需要上税吗?就目前的情况我们需要注意那些问题,比如0报税是不是只能连续半年,超过半年就要被吊销营业执照。
老师,请问我们公司营业执照已经下来了,税务登记也办完了,但是还没有第一笔收入,现在装修费和房租费一年的发票已经给我们开了,也支付金额了,这个是需要列入开办费中嘛?比如房租一次性支付一年的,但是列入开办费中,不是摊销不了了吗?
小规模纳税人5月份领取了营业执照,但是到现在还没开始营业,只是租了铺面,有两个员工,5月已经买社保,发工资,那要做账或者申报增值税,所得税之类的吗?还有10万块注册资本,因为还没办好银行基本户,所以也没有走账入公户,这个后续还需要走下公户账吗?注册资本的印花税要什么时候申报缴纳?
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师好,小规模公司,没有发生经济业务,只有法人的社保费,已给法人做工资,但发工资是用法人其他应付款,法人也没有存钱进来发工资,请问这样长期做账会有什么风险呢?另外法人会每个月存一笔钱支付社保费,做账也是其他应付款,这样其他应付款金额是越来越大,可是每个月存钱付社保费实际是已经支付了,感觉那么不对劲?
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
那要提供什么凭证呢?
您好,就是签三方代收代付款协议就可以了
嗯嗯,这个协议大概什么样的呢?是自己公司出的协议吗?
您好,是的三方都要签字盖章
三方是公司公章,个人,还有税务局吗?
您好,收款方,税务局哪会参与公司的事哦
这一笔钱本来就是要转公账的,由于没有公账账户,所以就私付了。这样的话是不是等有公账了?等公账再还师傅,然后再转公账啊。这样会不会很麻烦呀?
等有公账了 先筹集公款再转私人支付的那一笔是吧?好麻烦吧
您好,这个是最好的方法,就是供应商不一定会配合的