你好,这个网上操作不了了,你直接去税务局。让他们帮你处理。去大厅处理。

老师, 进出口报税,就是在10月认证了一张需要退税的发票,但是这个发票有问题,需要在11月红冲,一般平时正常的情况下,都是把认证的需要退税的进项发票设置为暂不抵扣,但是由于这个11月需要红冲,税务局说申报10月的税的时候的那个发票设置为抵扣,但是我这边申报了之后就显示比对不通过,这是什么情况呀?
老师您好,我司是外贸企业,最近在做一笔出口退税的业务,进项发票已经勾选退税确认了,但是现在显示报关单名称和发票不一样,专管员审核不通过,那我这张发票可以让供应商红冲重新开具嘛
#提问# 老师,您好 我这边有两个重复的外管证需要作废处理?是去项目所在地税局作废吗?在电子税局怎么作废呢,如何操作啊?(现在机构所在地涉税报告可以查询,报验地已经不显示项目所在地税局了,因当时提供信息不匹配未通过审核)
请问老师,今天是本月报税的最后一天,我申报了出口退税,数据自检通过了,申报后在审核阶段,然后发现有一张进项票金额填错了,然后我提交了企业撤回申请,显示一直在审核中,请问这种情况下,我能否撤销前面的退税申报,重新修改进项数据再生成申报呢?
老师,我问下,我们8月份有张发票红冲了,但是8月份已经做了退税申报,所以在审核中失败,9月份这家开了正确的发票过来,我在10月份将这张正确的发票做了退税勾选,昨天我将8月份退税申报的审核失败的这笔数据撤销了,点了申报,然后去做正确的申报,发现智能比对不了这张正确的发票信息,我就问,之前我撤销了错误的申报,是不是还要去做进项发票回退,把这张错误的发票退回呢?因该如何做呢?
收回委托加工物资直接出售的给受托方的消费税如果计入税金及附加里面会怎么样
老师,问一下,我单位酒店,有单位11月份开票后12月又冲红重新开,我收入11月入还是12月入合适
企业注销时未分配利润进行分红后,还需要缴纳企业所得税吗
老师,员工5月1入职,试用期到11月1号,那11月份的工资应该是拿的转正后的工资吧
在天猫买电脑,通过国补链接购买,钱打给了联想公司,对公支付的,票是天猫开的,这能入账吗
老师好,请问下,要开400万(含税)的固定资产发票,增值税税款是多少
全年一次性发放奖金,来年汇算,是不是并入到工资薪金呢,缴纳个人所得税
老师,个体工商户养殖业,申报交税吗?
转款账户和开票不一致怎么吧?
年利润400多万,企业所得税税率是多少