你好,这个你入到贷方正数试下。
老师,请问下,我的财务费用利息收入,做账时借:银行 借:财务(负数) 到月底结转的时候是系统一次结转,如图,最后资产负债表的未分配利润跟利润表里的未分配利润相差了这个财务利息收入金额,要怎么调整?
老师,账户收到21.96元利息,我是这样做的分录 借:银行存款 21.96 贷:财务费用-利息收入21.96 在保存这张凭证的时候出现提示“财务费用方向不对” 请问这个分录错在哪了?
老师好,我收到存款利息,我做借银行存款,贷财务费用——利息收入 我期间损益结转的时候出现负数,我的利润净利润和资产负债的未分配利润不相等,就是差这笔21.67,我该怎么办 我是个体户,这个做内账的
老师,结转本期损益的会计分录,利息收入正确的是不是显示贷方红字,而我的是在借方,这样是错误的吗,是为什么会这样?利息收入的分录是:借银行存款,贷财务费用-利息收入,这样做分录应该没错吧?
老师,银行利息收入记财务费用贷方,金蝶系统在自动结转本年利润是红冲掉,现在是要怎么更改错账?会计分录怎么做?往年的错账也要怎么更改?以前的分录是 借银行存款 贷财务费用-利息收入 借本年利润 贷-财务费用-利息收入负数 利润表也取不到数
老师,计量技术服务分录怎么做?
老师,个人独资企业,老板缴纳了房租,但是别人给开的房租发票是他个人的名字,可以用吗?
老师,小规模纳税人公司只有费用发票,没有报销单和付款凭证,怎么做账?如果全部记账,汇算清缴会调增吗
老师,4~6月份账做完了,结转完损益之后,如果盈利了再计提所得税,计提所得税,支付所得税,最后一笔分类是把所得税费用结转到本年利润里吗
老师,出口通软件服务费分录怎么做?
老师您好,就是我跟对方公司有往来,就是第一笔的时候是收到了款,然后我挂账是其他应付款,然后也给对方付款了,这样我这个往来就平了,然后现在发生了一笔,是我给对方付了,就是我现在挂账是不是还是要用其他应付款,这个款对方最后还是会给我还的,我的意思是老师像这种情况应该怎么挂账合适,就是往来如果用一个科目是不是要一直用,不能换
你好老师个体户经营超市开业招待费会计分录怎么做
老师,我们出口还没有结关。我上个月报了未开票收入。这个月要开票吗?现在报关单还看不到
老师:工会经费支出可以扣工资薪金的百分之二,这个工会经费是单位交一部分,员工交一部分,作为工会活动经费,这个百分之二十是发生活动经费支出?还是单位交的那一部分?
我们单位定制的磨具,然后从供应商那边定制好之后就放在供应商那边给我们做机器的,怎么入账,大约用个一两年报废
刚刚改了一下,利润表还是正数
你好,你的财务费用是不是还有其他的发生额?
没有了,就这一笔
你把你的明细账,利润表发来看一下。
麻烦您给看一下
如果你现在借方负数或者贷方都是这种情况的话,那是软件的问题。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。