对于做了不认证勾选的增值税专用发票,通常将其作为原始凭证附在对应的业务凭证后面 。比如该专用发票是采购货物或服务产生的,那附在采购货物确认应付账款 、支付货款,或接受服务确认费用等对应凭证后面 ,方便后续查阅和核对业务,反映经济业务全貌 。一般不建议直接放在当月凭证最后面,以免与其他业务凭证脱节,难以体现业务关联

老师,请问我司去年12月收到一张专用发票需退税,当月我做分录是借主营成本、应交税费-出口退税,贷银行存款,把专票的发票联附赁证后面,那请问还有一联抵扣联是不是等收到退税后做分录附在赁证后面呢?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,您可以接着回答一下我下面的问题吗?就是这个全电发票,对方给到我们的全电(专票),我们在拿到后,就要紧接着再复印一份吗?一份放在凭证后面作为附件,另一份当做抵扣联单独存放起来?然后,次月初勾选抵扣的时候,就拿那些当做抵扣联的发票,根据上面的税额,来勾选抵扣?
你好老师:我们当月支付物业管理费,并拿到专票,但税务平台我还不认证勾选,等有专票要开我才认证,现借管理费用,借:待认证进项税额,贷:银行存款,我收到两联专票,-张是专夹的,另一张是放在这个月支付凭证的后面,还是过两个月后认证才跟那后面?
你好老师:我们当月支付物业管理费,并拿到了进项的专票,但税务平台我还不认证勾选,等有销项专票要开我才认证,现借:管理费用,借:待认证进项税额,贷:银行存款,我收到两联专票,-张是专夹的,另一张是放在这个月支付凭证的后面,还是过两个月后认证才跟那后面?
目前社保基数比对企业该如何应对,年终奖可以不用加入社保基数
老师,季报里面是职工薪酬已计成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬一样数对吗
fob出口方式,客户会要求垫付运费吗,这种情况正常吗,报关也是fob报关单上没运费
老师,从五金买完用品买完就出给相关部门了,还需要做出入库吗?
老师,我在25年12月做了一笔因合财纠纷败诉的亏损,借:营来外支出45万,贷:库存商品45万,因库存商品原本就是0,做完亏损后这笔分录库存商品为-45万。我现在想调整冲平,我是在25年12月冲平,还是26年一季度冲平,我们是小规模的,25年的财报已出已申报,冲平的话应该会影响利润,25年汇算清缴还未做。
朴老师,请问发票开的现代服务*销售服务费,这需要交印花税吗?
请问去年有很多服务费,怎么做好一些,公司已经亏损很多了,这个再入进去就太多了,能做长期待摊费用吗?是平台推广费,还是怎么处理好一些
收到的稳岗补贴 汇算清缴需要调整吗
老师 增值税更正申报时 本期缴纳上期应纳税额30栏填哪个数字
老师,您好,请问收到的个税手续费返还收入,申报了增值税未开票收入,是怎么记账分录呀?
老师,意思就是比如我3月份付款了,4月份才做了不抵扣勾选。我把发票联抵扣联都统一放在3月份付款凭证的后面作为附件就可以,是吗?
同学你好 对的 是这样
老师,那种全电发票的话,实际上就打印一张发票出来做附件,就可以了。是吧
同学你好 对的 是这样